您好 请问当月有确认收入吗
老师好,想问一下建筑业工程施工就是成本,月末转主营业务成本吗 如果是人工费那么贷记应付工资,月末怎么转,应付工资是支付的时候冲掉吗?月底交企业所得税是吗?还有工程结算科目怎么核算,月末怎么处理?
老师,工程施工科目是月末转入主营业务成本吗?凭证怎么做,摘要应该怎么写?
老师帮我看一下,这个记账凭证中的工程施工结转到主营业务成本,对吗?那应付职工薪酬需要结转吗?计入到什么科目
建筑行业有收入时结转成本,成本的归集怎么做,如果用借:主营业务成本 工程施工-工程毛利 贷:主营业务收入,这个科目,工程施工合同成本都有余额,如果用工程施工合同成本结转成本,每月工程施工合同成本为0,应该怎么做?
老师,工程发生的人员工资应该计入哪个科目?是先计入工程成本—人工费,在月末结转到主营业务成本里吗?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
当月没有收入
那当月不需要结转
老师,收到劳务费已开票,借:银行存款 贷:应收账款 借:应收账款贷:主营业务收入,可以吗,小规模纳税人
请问发票上没有税额么
开的普票,有税额
那要写应交税费科目的
最后是把应交税费-应交增值税-销项税额转入营业外收入吗?二级明细是什么
营业外收入-减免税额