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老师,厂家给的返利直接抵货款了,这个怎么做账

2020-12-26 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-26 15:59

你好 收到商品和发票: 借:库存商品 应交税费 - 应交增值税 - 进项税额 贷:预付账款(返利部分)库存现金/银行存款等科目(其他部分) 营业成本和进项税的处理: 借:预付账款(返利部分)营业成本(红字) 贷:应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出

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快账用户3949 追问 2020-12-26 16:00

都是按照我们付货款开票,返利金额没有给我们开票,直接抵减货款了

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齐红老师 解答 2020-12-26 16:06

你好 正规处理是上面的 直接少收货款: 借应付账款 贷营业外收入 

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快账用户3949 追问 2020-12-26 16:07

哦哦,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-26 16:24

 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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你好 收到商品和发票: 借:库存商品 应交税费 - 应交增值税 - 进项税额 贷:预付账款(返利部分)库存现金/银行存款等科目(其他部分) 营业成本和进项税的处理: 借:预付账款(返利部分)营业成本(红字) 贷:应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出
2020-12-26
那你这样只能挂着,借银行 贷应付账款,
2020-02-28
你好,借:其他应付款 贷:应收账款
2020-09-02
你好 发票是上家开给你们吗 借银行存款贷主营业务收入 应交税费 看对方要求
2021-01-20
你好,收到厂家积分返利直接抵货款: 一般纳税人,分录为 借:应付账款--抵货款公司(厂家返利抵货款) 贷:其他业务收入 贷:应交税费--应交增值税(销项税额) 小规模纳税人,分录为 借:应付账款--抵货款公司(厂家返利抵货款) 贷:其他业务收入 贷:应交税费--应交增值税
2023-12-02
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