你好,同学,抵扣联需要单独放啊

现在专用发票的认证联不见了,可以凭记账联的复印件认证抵扣吗
老师,收到专票,做记账凭证时把第三联:发票联 购买方记账凭证 附在记账凭证后面,那第二联:抵扣联 购买方扣税凭证放哪里呢?和作废发票放一起吗?还是怎么弄?
不认证的专票费用可以直接把抵扣联也附记账凭证后面吗
老师,公司的进项专票的发票联和抵扣联都丢失了。可以用记账联的复印件做记账附件和抵扣勾选的认证凭证吗?
发票粘贴在报销单后面还是直接把发票粘贴在记账凭证后面就可以呢?差旅费报销,也一定要填差旅费报销单吗?收到的专票发票联的机动车商业保险的发票呢,直接附在记账凭证后面吗?
你好,新购机设备是当月就计提折旧吗,还是次月?
现在还未申报12月的增值税,那现在开发票是属于12月的还是1月的?
收到一张以前月份的费用发票,金额不大,当时开错项名称了,但是已经入账,12月发现问题,又作废重开了,这样的凭证需要在12月做改动么,还是直接把票装订到以前月份就好
你好,个体户用免费的财务软件是网上下载就行吗
1️点了抵扣的80000万进项税做12月的账该怎么坐
老师请问下,发票时间在前,入库单时间在后,要怎么解释才能让税局相信真实性?
其他应收款-3684271.98,怎么调整重分类
请问老师,付公益捐赠款怎么做账务处理?
小规模……一个总公司、两个分公司……增值税分别申报、交税,企业所得税汇算一起……请问,在填写总公司的企税表时,职工薪酬这是写总公司的数据吗。
老师,请问一下我们把房产出租,承租方把下个季度的租金在12月支付了,那我发票是在第一季度才能开,我们这个租赁收入算12月还是第一季度?
但是我们今年的是开的都是免税的票,很多进项税不抵扣,直接计入成本,也要分开来吗
你好,同学,就是你们不抵扣,不抵扣也要和抵扣的进项发票放在一起啊
哦,好的。。。不抵扣的也需要进行认证吗
你好,现在认证系统,有个功能,把他选择为不抵扣就行了
好的,谢谢
不用谢,麻烦给个好评,谢谢