借预收账款贷主营业务收入应交税费。
老师,我们从公账上付了货款给对方,对方不会开票给我们,我现在写了分录借应付账款,贷银行存款,要怎么才能冲平这个应付账款
老师我想问,我们银行收入可是对方不用我们开票,我做了借银行存款,贷预收账款,好像对方不要票了,我怎么做平了呀!
老师,我想问,我们公司投资了另外一家单位 收到对方给我们的分红(按月分红), 借:银行存款 贷:投资收益 那对方应该怎么做账呢,借方记什么科目呢? 借: 贷:银行存款 贷:银行存款
请问老师 对方未开发票我们先付款了 可以做 借 应付账款 贷 银行存款吗
老师 我们去年预收了一笔工程款 我做分录是借银行存款贷预收账款,但是对方说不要发票,我现在已经跨年啦该怎么处理呢?
老师,去年销售给客户的货我们已经开发票,也确认了收入,但客户现在退货,请问我该怎么处理?
2024.7.1之前注册的公司,现因为实缴制度,注册资金太高了怎么办呢?5年内是几乎补不满的。应该怎么办?如果补不满会有什么后果?
老师你好,请问高薪企业增值税加计抵减的金额计入其他收益,或者营业外收入,那最终是会影响未分配利润对吗?
老师,请问处置公司名下房产要缴那些税?
请问老师,农场品计算抵扣中,小规模纳税人开具的1%增值税专票可以计算9抵扣吗
请朴老师解答,老师43题中,我记得有个知识点,去过一次性收取房租,但平摊下来月不超十万,免征,是不是有这个知识点,所以我选0
如果新入职的人,第一个月发工资了,申报个税了,他有专项附加扣除,第二个月才弄的,会不会导致第一个月多扣税?会影响什么
外贸公司 先收钱 货没出 挂预收账款的科目吗 但是先收钱不对应每次出货的合同 后面是挂在预收账款还是应收账款
如何规范研发费用核算老师
税务师财管与会计,怎么计算分数
那我们不用开票了是吗?直接这样写分录就可以是吗?是不是也得交税费,,
无票收入和有发票的是一样做的只不过是不用开发票。
哦哦,那等申报的时候呢?怎么填呀,申报的时候不都是根据开票登记吗?
你好在未开具发票一栏填写。
哦哦,,必须这样填分录是吧!!没有别的处理办法
你好好事的,要不你就一直有余额。
好的,前两月的做的,都在这个月做做账可以吧
你好 是的 可以都在这个月的
好的,老师年末结账,月底最后一天弄就可以吧
你好 可以这么做的
因为第一次t3年度结账,所以想请教一下您
你好 月末做就可以的
好的!!谢谢老师!!有事在麻烦您!
好的 不用客气的 工作愉快