借预收账款贷主营业务收入应交税费。

老师,我们从公账上付了货款给对方,对方不会开票给我们,我现在写了分录借应付账款,贷银行存款,要怎么才能冲平这个应付账款
老师我想问,我们银行收入可是对方不用我们开票,我做了借银行存款,贷预收账款,好像对方不要票了,我怎么做平了呀!
老师,我想问,我们公司投资了另外一家单位 收到对方给我们的分红(按月分红), 借:银行存款 贷:投资收益 那对方应该怎么做账呢,借方记什么科目呢? 借: 贷:银行存款 贷:银行存款
请问老师 对方未开发票我们先付款了 可以做 借 应付账款 贷 银行存款吗
老师 我们去年预收了一笔工程款 我做分录是借银行存款贷预收账款,但是对方说不要发票,我现在已经跨年啦该怎么处理呢?
你好,工地上欠我4个月工资,1万八千多,两年了才给,给一次性打到卡上,这种情况会不会扣个人所得税
银行发现 去年走的流水,备注开工资,但是没申报工资!有什么解决方案?
自然人给公司开票开不了,怎么反向开票
个体工商户需要办理基本存款账户吗
为什么要进行损益结转,如何进行损益结转
老师,报关单上10月25日申报的。到现在还没有出口日期。是不是还不能申报收入是吧?税务系统没有推送过来。我们一般报收入按报关申报月份,还是出口月份?
请问折旧是按照含税额折旧吗
老师,零售业购买商品陈列架入什么明细?销售费用的什么明细?
请问老板新开一家店,但是接手这个店要支付10万转让费,这个转让费怎么账务处理?
老师,最近有新政策说工商减资要交税吗
那我们不用开票了是吗?直接这样写分录就可以是吗?是不是也得交税费,,
无票收入和有发票的是一样做的只不过是不用开发票。
哦哦,那等申报的时候呢?怎么填呀,申报的时候不都是根据开票登记吗?
你好在未开具发票一栏填写。
哦哦,,必须这样填分录是吧!!没有别的处理办法
你好好事的,要不你就一直有余额。
好的,前两月的做的,都在这个月做做账可以吧
你好 是的 可以都在这个月的
好的,老师年末结账,月底最后一天弄就可以吧
你好 可以这么做的
因为第一次t3年度结账,所以想请教一下您
你好 月末做就可以的
好的!!谢谢老师!!有事在麻烦您!
好的 不用客气的 工作愉快