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老师我想问,我们银行收入可是对方不用我们开票,我做了借银行存款,贷预收账款,好像对方不要票了,我怎么做平了呀!

2020-12-27 11:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-27 11:39

借预收账款贷主营业务收入应交税费。

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快账用户4943 追问 2020-12-27 11:41

那我们不用开票了是吗?直接这样写分录就可以是吗?是不是也得交税费,,

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齐红老师 解答 2020-12-27 11:42

无票收入和有发票的是一样做的只不过是不用开发票。

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快账用户4943 追问 2020-12-27 11:43

哦哦,那等申报的时候呢?怎么填呀,申报的时候不都是根据开票登记吗?

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齐红老师 解答 2020-12-27 11:43

你好在未开具发票一栏填写。

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快账用户4943 追问 2020-12-27 11:44

哦哦,,必须这样填分录是吧!!没有别的处理办法

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齐红老师 解答 2020-12-27 11:50

你好好事的,要不你就一直有余额。

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快账用户4943 追问 2020-12-27 11:53

好的,前两月的做的,都在这个月做做账可以吧

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齐红老师 解答 2020-12-27 11:54

你好 是的 可以都在这个月的

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快账用户4943 追问 2020-12-27 11:58

好的,老师年末结账,月底最后一天弄就可以吧

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齐红老师 解答 2020-12-27 12:09

你好 可以这么做的

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快账用户4943 追问 2020-12-27 12:10

因为第一次t3年度结账,所以想请教一下您

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齐红老师 解答 2020-12-27 12:11

你好 月末做就可以的

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快账用户4943 追问 2020-12-27 12:34

好的!!谢谢老师!!有事在麻烦您!

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齐红老师 解答 2020-12-27 13:44

好的 不用客气的 工作愉快

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借预收账款贷主营业务收入应交税费。
2020-12-27
你好,给对方打了2000块钱,分录是应付账款借方,而不是贷方(请注意你的描述) 现在对方不给开具发票了,可以做无票购进处理,借:库存商品等科目,贷:应付账款
2021-11-29
同学,你好,对方, 借:未分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷银行存款
2021-07-16
你好,你以前和客户的往来做的什么科目就做什么科目?
2023-07-03
你好,做无票收入处理就是了 
2022-06-10
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