借预收账款贷主营业务收入应交税费。
老师,我们从公账上付了货款给对方,对方不会开票给我们,我现在写了分录借应付账款,贷银行存款,要怎么才能冲平这个应付账款
老师我想问,我们银行收入可是对方不用我们开票,我做了借银行存款,贷预收账款,好像对方不要票了,我怎么做平了呀!
老师,我想问,我们公司投资了另外一家单位 收到对方给我们的分红(按月分红), 借:银行存款 贷:投资收益 那对方应该怎么做账呢,借方记什么科目呢? 借: 贷:银行存款 贷:银行存款
请问老师 对方未开发票我们先付款了 可以做 借 应付账款 贷 银行存款吗
老师 我们去年预收了一笔工程款 我做分录是借银行存款贷预收账款,但是对方说不要发票,我现在已经跨年啦该怎么处理呢?
请问老师,退货的话,是退差额比较好,还是都退回来,重新打比较好
老师,我司与A租客签订的租赁合同是6月到期,但是租客提前退租了,4-6月都没有再付租金,6月开始我司租给了B租客,请问4-6月我司应该如何申报房产税?
老师,我电子税务局提示我收到红字发票怎么处理?
老师,公司物业费和房费一起交的,开票进来只写的物业费,可以不,
个税申报的时候,员工今年6月入职,之前没有工作,这个累计扣除应该是3万,现在累计扣除显示5000元,这个怎么操作能扣除3万呢?
租赁的设备怎么做分录?
老师!公户银行账户结息10元钱,怎么做会计分录?
我司2024年汇算清缴时有一笔费用发票是2024年的,2025年3月已经支付费用报销,汇算清缴时做了纳税调减,24年财务报表未分配利润也做了调整。现在我申报第二季度所得税时发现资产负债表期初数对不上,期初数是汇算清缴调整后的,我的账务软件上的报表是调整前的,不一致,该如何处理?
我请教个问题,就是他这个销货退回,然后主营业务收入那个50万,为什么不需要编制那个所得税费用的分录?按理来说,他产生了10万的利润,是不是应该要做一个会计分录的?
老师 25年6月结账了 发现 资产负债表的 未分配利润期末-未分配利润的期初≠利润表的累计净利润,5月底交接的时候还能对上 这是为啥呢,这样财务报表输入电子税务局里面行吗?
那我们不用开票了是吗?直接这样写分录就可以是吗?是不是也得交税费,,
无票收入和有发票的是一样做的只不过是不用开发票。
哦哦,那等申报的时候呢?怎么填呀,申报的时候不都是根据开票登记吗?
你好在未开具发票一栏填写。
哦哦,,必须这样填分录是吧!!没有别的处理办法
你好好事的,要不你就一直有余额。
好的,前两月的做的,都在这个月做做账可以吧
你好 是的 可以都在这个月的
好的,老师年末结账,月底最后一天弄就可以吧
你好 可以这么做的
因为第一次t3年度结账,所以想请教一下您
你好 月末做就可以的
好的!!谢谢老师!!有事在麻烦您!
好的 不用客气的 工作愉快