同学你好!这个同样要算入的

收到专票,暂时不抵扣怎么做账?后期抵扣的分录怎么做
包装礼盒成负数了怎么办
本月的进项票太多,没有全部认证,当时的凭证已经写过应交税费——应交增值税(进项税额)了,请问现在该怎么做账写分录啊
公司车辆出租,过路费由公司设备扣款,合同签订代收代付,发票开给承租方,这样操作可行么?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到25年了,怎么处理
请问个体户没有发工资,需要零申报个税吗?
请问老师发票一红一蓝虽然抵消了,单是现在我不是又重新开了一张发票吗,重新开的发票会有税款产生吗?请apple老师解答
请问跨年度开的票怎么红冲啊 对方没有抵扣 然后记账怎么记账
老师,请问其他应收款,应收账款长期挂账,要交税吗?
小微企业未达起征点发生的销售业务,做账时用不用计提增值税,分录怎么做
那我实际做账也走一下吗?实务中可以不做工资吗
这个要做的呀 你们给人交社保了 就要做工资哦
是这样中介那边不让报挂靠人员的个税 那我个税系统的工资数据和税务系统的工资数据比对不上会有稽查的风险么
这个本身也是要报个税的,因为交了社保 就存在应发工资的问题 当然 如果你们个税也不报 这个可以不算入的 当然 这样 这个社保支出 企业所得税税前 不能扣除的。。。
他那边不让报是因为他现在挂证收入的个税都是自己报的吗这个相关政策可以发我一下吗
这个挂证 本身就是不符合规定的 当然没有什么政策 无论是工资收入还是劳务报酬收入 企业想要支出税前扣除 都是要申报个税的
自2019年1月1日起,挂证人员无需按照月度进行纳税申报,挂证收入应纳入其当年综合所得,在次年的3月1日至5月31日办理汇算清缴。
这个是我搜到的
这个对他们个人 是可以啊 我说的 是对你们企业的影响。。。 而且对外的名义上 不能叫挂证收入的。。。
哦我知道了我想问的是中介那边为啥不让报个税啊?我这边报了就完全没有风险了而且能税前扣除了这样对他有什么不利吗
这个呀 可能是他们证书这一块 要求专职啥的 可能是这个原因造成的。。。