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老师,我有一个问题想请教一下的,就是我们单位党建专项资金20万,需要在当年全部用完,其中有一笔帮扶慰问困难居民的专项资金4.5万元,要提前支出来,但是实际发放是在春节前发放,就是春节前发放到人,发放表的日期肯定是2021年的,请问老师这笔账应该怎么记?

2020-12-27 17:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-27 18:34

你好,同学。你计提 借,X费用 贷,预计费用 直接预提 出来 ,后面支付即可的

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快账用户5193 追问 2020-12-27 18:36

现在哪里还有预计费用这个科目?

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齐红老师 解答 2020-12-27 19:08

如果你用的准则没有预提费用,你就用应付款项处理

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快账用户5193 追问 2020-12-27 19:10

你对事业单位的财务基本上不懂。

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齐红老师 解答 2020-12-27 19:13

财务会计权责发生制。 你这当期发生预提出来,后面支付处理。

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快账用户5193 追问 2020-12-27 19:14

事业单位是收付实现制。

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齐红老师 解答 2020-12-27 19:15

现在已经是平行记账了,财务 会计权责发生制,预算会计收付实现制。

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快账用户5193 追问 2020-12-27 19:18

你就直接说年底这笔账怎么做?春节前实际支付给帮扶对象的账又怎么做?

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齐红老师 解答 2020-12-27 19:20

财务 会计 借,单位管理费用/业务活动费用 贷,应付款项 借,应付款项 贷,银行存款 预算会计,只是替时处理 借,事业支出 贷,资金结存

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