你好,同学。你计提 借,X费用 贷,预计费用 直接预提 出来 ,后面支付即可的

老师,我有一个问题想请教一下的,就是我们单位党建专项资金20万,需要在当年全部用完,其中有一笔帮扶慰问困难居民的专项资金4.5万元,要提前支出来,但是实际发放是在春节前发放,就是春节前发放到人,发放表的日期肯定是2021年的,请问老师这笔账应该怎么记?
老师,我有一个问题请教一下:,就是我们单位党建专项资金20万,需要在当年全部用完,其中有一笔帮扶慰问困难居民的专项资金4.5万元,要提前支出来,但是实际发放是在春节前发放,就是春节前发放到人,发放表的日期肯定是2021年的,请问老师这笔账应该怎么记?
请问一下老师:因为我们老板年前转让了一个公司过来,这个公司之前交接的人给我们说的是零申报,老板着急转让,就找了代办公司,直接办理转让手续,代办公司以为也是零申报没数据,所以说在填写 19年的利润和费用时全部数据填的零,包括20年的税金也是0,所以说最近被专管员要求更改,要求我们把19年前公司做的工资费用全部清零,20年那时候他们有在税局代开了一笔26544的发票,同样也做了工资,但是没有实际发放现金,且账上也没有钱,发放时挂在其他应付款法人 头上的,相当于全年工资32200,收入26544,亏损5656元,现在专管员要求我们把资产负债表上面的应付工资调成了负-32200,其他应付款37856亏损5656,利润表还是没有变,就是正常数据填的,现在我想请教老师的是,资产负债表上面的应付工资和其他应付款,如果是表上这个数据的话,我年末就要做一笔,借,应付职工薪酬贷,其他应付款,是吧?但是这样子做的话,依据是什么呢?摘要明细怎样填呢?
老师您好,请教您个问题,我们公司是做产品研发的,是高企,有单独设立研发辅助账,然后我们公司每个月计提工资总额是6万多,实际发放3万多,还有3万多是4个研发人员的工资是没有发,每个月计提,2021合计计提了1-12月未发金额是35万,然后2022年4月30日我们才把计提的35万左右全部发放完,因为我们要研发加计扣除的。那现在关键问题是我4月份这笔计提的费用发了,我会计账上要怎么做呢,第一次遇到这种问题,我不知道要怎么处理,麻烦老师指导一下,谢谢。
老师,我们建筑行业,给甲方提供纯劳务服务,那成本就是纯人工。这样真实业务 应该没有问题吧? 另外还有一个问题,24年计提了90万工资,实际发了30万,还有60万未发,预计25年1月再发50万,也就是还有10万24年工资未付。这样的情况下,我是否需要在24年年底的账上红冲掉多计提的工资,虽然我知道调表不调账,但是应付职工薪酬明细账一直挂着10万在这里,怕跟以后的工资弄乱了 还是说,就把10万放那里,反正25年5月汇算前发完就行,但是就是不知道怎么跟25年工资区别开来,付的哪些是24年,哪些是25年。怕以后注销有问题, 老师三个问题,麻烦一一回复一下,谢谢老师
老师,我司是小规模纳税人,税务注销时需要去看电子税务局数字账户别人开给我们的发票有没有全部入账吗?
老师我问一下是不是所有平台的交易,比如美团呀外卖美团呀的交易都要申报,是每月申报还是每季度申报
老师,法人不是股东,转进公司的钱备注投资款,能入实收资本吗?还是只有股东转的投资款才能入实收资本?
中级,协议班。每年是什么时候开课,什么时候结束?(知道的老师回答,不知道就不用回答,多此一举了)
中级,协议班。每年是什么时候开课,什么时候结束
怎么知道这个月的账做完了吗?
老师您好,请问公司原来是承担员工宿舍水电费的,有几个月没有扣员工款,之前这个做了福利费,后来又说需要扣了,这个需要冲回这个福利费吗?
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
现在哪里还有预计费用这个科目?
如果你用的准则没有预提费用,你就用应付款项处理
你对事业单位的财务基本上不懂。
财务会计权责发生制。 你这当期发生预提出来,后面支付处理。
事业单位是收付实现制。
现在已经是平行记账了,财务 会计权责发生制,预算会计收付实现制。
你就直接说年底这笔账怎么做?春节前实际支付给帮扶对象的账又怎么做?
财务 会计 借,单位管理费用/业务活动费用 贷,应付款项 借,应付款项 贷,银行存款 预算会计,只是替时处理 借,事业支出 贷,资金结存