您好 借:本年利润 贷:管理费用 贷:财务费用 贷:销售费用 贷:主营业务成本 贷:营业外支出 借:主营业务收入 贷:营业外收入 贷:本年利润
31日,将各损益类科目结平,转至本年利润 这个题的分录怎么做
请问,月末将损益类科目的余额结转至本年利润,是否同时将本年利润转入利润分配_未分配利润?还是到了年末,一起结转?
12月年底做账流程: 1.录入12月份会计凭证, 2.结转损益类科目到“本年利润”科目, 3.查看本年利润贷方科目余额,根据本年利润科目贷方余额计提企业所得税, 4. 录入计提企业所得税分录 5.把之前结转损益的凭证删除,重新结转损益类科目到本年利润科目 6.将本年利润科目结转至利润分配——未分配利润科目 7.在利润分配——未分配利润科目下提取法定盈余公积和任意盈余公积
年终、先将损益类科目的发生额结转入本 年利润”科目,然后将“本年利润” 目余额结转入“利润分配一未分配利 润”科目 ( )判断题
年终是不是要将本年利润科目转到未分配利润里面去?我今年一共盈利了40万 怎么写分录? 这笔分录是不是在结转12月损益类科目了再做的 ?
内账年末要做什么工作或者报表
老师这个预付账款原来贷方有余额10000元,后来拿发票报销后之前会计做了把预付做成贷方余额这个分录正确吗
老师公司法人做股权变更还用写什么分录吗
老师公司的法人股权变更有利润交个税,股息红利所得,在哪交个税,直接在税务局交吗
老师,请问这套全盘账会计有包括餐饮行业的吗
老师你好,请问设备安装调试服务费是开几个点的税率呀?
项目上 租的甲方的房子,不给开发票,我们自己改造了卫生间,开了10万的建筑服务工程服务发票,卫生间改造费,这个发票,怎么做账合适。
老师你好非货币交换在什么情况下需要减去金融资产按比例分配
老师这个分录正确吗,之前应收130多万,后面又多还了200多多万,现在应收账款变成负数,资产负债也是负数之前会计这样做分录合理吗
课件:出口额22600,转内销,不含税收入是2W,如图,之前了解到的是:不含税收入是22600元,哪个是正确的?)
那这题的摘要一般应该写啥
摘要可以写结转期间损益
主营业务收入贷方余额2301653 主营业务成本借方余额1486800 其他业务收入贷方余额160 其他业务成本借方余额100 税金及附加借方余额17862 销售费用借方余额42440.8 管理费用借方余额101645.3 财务费用借方余额8369 营业外收入贷方余额90 营业外支出借方余额168078
那就按照我上面那样写分录啊
我有这些损益类科目,你可以给我说详细一点吗
请问您说的详细是要什么样的呢? 就我上面那样写分录 把数字带入就好了啊