您好 借:本年利润 贷:管理费用 贷:财务费用 贷:销售费用 贷:主营业务成本 贷:营业外支出 借:主营业务收入 贷:营业外收入 贷:本年利润

31日,将各损益类科目结平,转至本年利润 这个题的分录怎么做
请问,月末将损益类科目的余额结转至本年利润,是否同时将本年利润转入利润分配_未分配利润?还是到了年末,一起结转?
12月年底做账流程: 1.录入12月份会计凭证, 2.结转损益类科目到“本年利润”科目, 3.查看本年利润贷方科目余额,根据本年利润科目贷方余额计提企业所得税, 4. 录入计提企业所得税分录 5.把之前结转损益的凭证删除,重新结转损益类科目到本年利润科目 6.将本年利润科目结转至利润分配——未分配利润科目 7.在利润分配——未分配利润科目下提取法定盈余公积和任意盈余公积
年终、先将损益类科目的发生额结转入本 年利润”科目,然后将“本年利润” 目余额结转入“利润分配一未分配利 润”科目 ( )判断题
(9)31日,结转本月制造费用36000元,其中A产品应承担的制造费用为21600元,B产品应承担的制造费用为14400元。(2分)(10)31日,将损益类有关费用科目的余额结转“本年利润”科目。(3分)(11)31日,本年利润账户为借方余额210000元,结转本年利润科目。(2分)
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
那这题的摘要一般应该写啥
摘要可以写结转期间损益
主营业务收入贷方余额2301653 主营业务成本借方余额1486800 其他业务收入贷方余额160 其他业务成本借方余额100 税金及附加借方余额17862 销售费用借方余额42440.8 管理费用借方余额101645.3 财务费用借方余额8369 营业外收入贷方余额90 营业外支出借方余额168078
那就按照我上面那样写分录啊
我有这些损益类科目,你可以给我说详细一点吗
请问您说的详细是要什么样的呢? 就我上面那样写分录 把数字带入就好了啊