同学你好 这个是可以的 可以分包
你好,食堂教师陪餐当月餐费没有缴纳入中心校集中账户(其他应收款—应收财政往来资金科目核算),当月确认收入:借:其他应收款—教师陪餐费,贷:营养餐收入,下月把钱支付进集中账户时,借:预收伙食费,贷:其他应收款—教师陪餐费,借其他应收款—应收财政往来资金,贷:预收伙食费,这样处理对吗?
你好老师,废铜线能从俄罗斯进口到中国吗?
老师,资产计税基础是和资产原值填一样的数吗?
请问公司账上没钱,除了跟法人借钱,还可以跟其他个人借吗?需要签借款合同吗
我们公司是建筑装饰企业,每个月给许多民工发工资需要代扣个人所得税吗?
以前年度已经抵扣的专票对方开错税点了让我确认红冲之后重新开了张新的,然后说统一做到今年我应该如何处理?
老师,我们是小规模纳税人,成立有5年了,税务局未核定垃圾处理费,怎么办
老师,年中建账时,录入期初数据后,试算平衡都平了,新建账的累计发生额和余额表金额一样,但期初余额(建的新账)和之前账套导出的金额、资产负债表期初(建的新账)和之前账套导出的金额有差,是什么原因
汇算清缴补交了24年的业务招待费609.18,怎么做账呢
员工奖金录入什么科目?员工借支工资又录入什么科目?