你好,用借贷科目调就好了,跟你的科目余额借贷方向调 借:其他应收款 贷:其他应付款

老师早上好啊,我想请教一下,如果做调整科目的,其他用付款改成其他应收款,怎么做呢
老师好!想请教一下去年2021年度用友软件用的其他应付款科目,在2022年度可以换成其他应收款科目吗?
老师好,想请教一下,报表其他应付款出现负数时,我要怎么调整科目呀
老师好!请问针对同一个客户,预付账款,其他应收款、应付账款、其他应付款四个科目同时都有余额,请问我需要怎么调整,调整成一个科目里,分录怎么做?谢谢老师!
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
市场部属于什么费用呀老师 管理吗
老师,贷方用负数显示吗
你好,老师是举例呀。你可以说清楚你的意思,以及科目借贷方向余额。
之前其他应付款是借方
你可以用借方负数表示,可以用刚刚老师的分录,贷方表示,最后其他应付款科目 也借贷相抵了