考试问下你税务局那边的口径,我这边儿商贸的是直接根据收入,如果是工业的,需要根据收入加购入。
一般纳税人印花税是根据销售合同来算,还是根据购货合同+销售合同金额之和来算的?
现在报销售商品的印花税是根据销售额来报吗?销售合同要报印花税,购货合同是否也需要报呢? 这里是两个问题,谢谢
货物的采购和销售,印花税是根据采购和销售合同来计算的吗?那无票收入(销售给个人,无合同)怎么计算?
印花税是根据买卖合同缴税,那根据我们销售合同缴税,还需要加上我们买别人东西的购进合同金额吗?
朴老师, 一季度印花税包括采购合同和销售合同金额都要缴纳印花税吗?还是只需要根据一季度销售开票不含税金额为依据缴纳印花税?
你好 老师请问一下 报销差旅费 取得飞机票和火车费计算抵扣时,分录怎么写?例如:火车票票面价格是241 可以抵扣的税额19.9 不含税是221.10,借:管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税(进项税额)19.9 贷:其他应付款-***241 这样对吗?
老师这个凭证咋做分录
老师,快账里面怎么一键结转各项收入,费用?
那曲社保缴费基数是多少
老师没签合同,印花税按什么申报?
小规模,如果开了100万专票和30万普票都是1%的税率怎么做分录
我们公司在房屋出租,请问房屋出租的税率是多少
老师,请问哈给客户家装修房子,然后更换下来的窗户卖了600元,这个怎么记账
老师拿到这个仲裁费用票据,已经对公支付了,是计入营业外仲裁费用还是管理费用,不能抵扣吧?
原来企业是一般纳税人的时候留底的那个进项税额在账上没抵的,然后后来变成小规模纳税人了。不能抵了这个账上这一笔进项税额,应该怎么做账务处理