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开销项负数的发票还用做账吗?怎么写分录?

2020-12-28 21:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-28 21:08

你好,开销项负数的发票需要做账,账务处理是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本

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快账用户3015 追问 2020-12-28 21:10

直接做负数的可以吗?

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齐红老师 解答 2020-12-28 21:13

你好,也可以做这个分录,金额都是负数 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品

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你好,开销项负数的发票需要做账,账务处理是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
2020-12-28
原分录红冲就是了哈
2023-04-08
需要做账,和正数发票一样分录,金额是负数就可以了
2021-07-07
同学你好 直接开负数就可以了
2022-10-08
你好,直接做之前确认收入的反分录就行了。
2020-09-13
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