你好,最好是通过银行转账退回,而不是通过现金退回

老师,我们给供货方付款的时候,供货方开的发票开多了,我们钱也付多了。后面核对销售合同的时候才发现,但是发票已经入了账,如果要重新退票的话,很麻烦。这样的话,我们多付的部分,对方说他们给我们退回来,然后我们又给他开一个相对应金额的销售发票。这样子,我们公司存不存在多上税的情况?
@邹老师好,刚接手的一个公司,发现2019年的一笔应付账款我们通过银行付了钱,但对方没开票,然后和对方核对时发现当时开了这样的一个证明,(我们误打入对方公司然后对方归还我们现金)请问这样可不可以?
老师好,公司公帐现在要打出去一笔钱,对方给了一个他个人的账号,然后对方说也可以给我们开发票,这发票能用吗?
我们公司(广州)和一个供应商实际发生了服务,也有签合同,我们也付款给对方了。但是 对方公司没有开票给我们。对方公司现在已经注销,无法开具发票了。然后,现在对方用他们另外一家公司开发票给我们,请问这个发票我们公司可以接受吗?(另外这家公司和我们没有发生业务,没有联系)
想问下,对方企业给我们付了一笔款项,然后我们把这笔款项直接付给了另外一家公司,对方现在让我们开票,我们是想直接让收钱方给付款方开票,这样做可以吗?相当于我们的账户过了一下账,需要写什么证明吗?
老师,在建工程,采购的空调是还记入在建工程还是空调固定资产呢
请问老师当月的所得税申报表,是更正处理还是作废在申报好呢
怎么查以前年度亏损?
老师你好 我们有一个员工到了退休年龄还可以增员买社保吗
老师,我们是小规模民非学校,收入填写在报表哪一行呢
做门窗的公司结转成本如何处理
老师好,请问我们银行支付100W投资B公司分录怎么做
买来的公司,财务报表银行存款还有100多万,前期的账没有交接给我们,按照原来的报表余额录入期初数,比如我现在银行余额1万原来100万余额顺延下来,报表余额101万,没有问题吧
小规模纳税人2%做营业外收入,那借方做什么科目?
小企业会计准则 以前年度计提的工资现在不用发了怎么做账务处理?
那如果就这样有什么风险吗?
你好,有风险(可能会被税局怀疑款项退回的真实性 )
那就是要么开票,要么从银行退钱,其他都有风险,是不是这样理解?但如果就那样的话如果税务查到我们付款方的风险会怎么样
你好,是的,是这样的。 如果就那样的话,可能会被认为款项没有退回,认为对方有逃税行为
那对于我们付款方来说问题不是太大了,只是对方有逃税风险,我是不是可以这样理解?
你好,是的,是这样的
那由于我这儿原来的会计没做这笔收现的证明的账,我现在做在20年12月份可行吗
你好,可以补做相应分录
当时19年1月份付款时是借:应付账款 贷:银行存款 ,那我今年12月份做:借现金 贷应付 是不是这样?还有其他什么要处理的吗
你好,如果确实是现金退回,是这样处理
其实没退回,当时没开票,具体原因我也不知道什么情况,老师我想问下如果我让他们现在开票的话当时19年1月份的税率和现在也不一样了(他们当时没报无票收入),现在开税率13%,我拿到票的话应该怎么处理
你好,其实没退回,根据你这个描述,就不需要做退回分录才是啊
那我账上一直这样挂着?还是怎么处理好
你好,让对方开具相应发票,然后做相应账务处理就是了
那税率差异啥的就不管了,来票是不是直接按正常处理?如果对方不开票我一直挂账?
你好,来票是直接按正常处理,如果对方不开票就一直挂账。
好的,谢谢邹老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢