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买来的公司,财务报表银行存款还有100多万,前期的账没有交接给我们,按照原来的报表余额录入期初数,比如我现在银行余额1万原来100万余额顺延下来,报表余额101万,没有问题吧

2025-10-24 15:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-24 15:21

有问题,不能直接按原报表余额录入。需先查清 100 万存款去向,再调整期初数,否则会导致账实不符,引发财务和税务风险。

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快账用户5802 追问 2025-10-24 15:23

之前的公司不给账也不处理怎么办呢

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快账用户5802 追问 2025-10-24 15:24

直接咨询税务局会怎么样

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齐红老师 解答 2025-10-24 15:27

同学你好 给你科目余额表就行了

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快账用户5802 追问 2025-10-24 15:28

给了科目余额表然后呢

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快账用户5802 追问 2025-10-24 15:30

她现在余额是100 万,但是交接给我们原来的银行账户注销了,就是凭空挂了100万

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齐红老师 解答 2025-10-24 15:31

那你就问问税局 看看咋整 账户注销了还银行挂一百万

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快账用户5802 追问 2025-10-24 15:32

往来也有几百万,这样找税务局会有问题吗

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齐红老师 解答 2025-10-24 15:36

会的,找他们给你调整一下 不然没法弄 找上家财务

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快账用户5802 追问 2025-10-24 15:49

如果查到财务会担责吗

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齐红老师 解答 2025-10-24 15:54

同学你好 一般就是找现在的财务 你得有证据证明你接过来就是这样

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快账用户5802 追问 2025-10-24 15:58

对方没有给账,找当时的中介不处理,能证明接过来就是这样

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齐红老师 解答 2025-10-24 16:07

你就按他给你的来接着做吧

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你好,按他的余额表来录入,然后之前不对的,你可以在你接手之后的当月调整。
2024-01-26
你好;  不一样; 核对下数据 ; 你核对下科目余额表数据和你   实际账上数据一致不; 看是否需要调增  
2023-03-16
跟代账那边要一下增值税明细账,结合报表对一下数据
2021-04-09
您好,借其他应收款贷银行存款
2022-04-13
第一情况,要根据银行回单和对账单问清原因,补一下凭证,如果对方不配合,你直接把银行金额写对了,用其他应付款做个平衡调整。之前的账你就不方便管了,后面的账做对了。 第二个情况,把今年的银行对账单理一下,按实际发生做一个凭证并计税,在十一月申报完整。
2022-11-27
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