你去一个月一个月比对,看是不是都是对上的,每个月申报表和这个账上明细对下,看是不是对上,看啥情况
我想问一下,我公司增值税系统上有进项留底2万多,但是我看公司账务系统上显示还欠人家税务局4万多,然后我把今年的进项税认证都对过过了,好着呢,所以想来问问还可能是什么原因
公司的账面,截止到2022.1月 账面的进项留底还有41512.64. 但是税务系统里面的进项留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差这多。 2022.1月还是相差这多 看了我接手的进项税额和销项税额的发生额, 2020全年的账面和税务系统一致。 2021全年的账面和税务系统一致。 仔细想想, 出现这种情况的原因。 账面进项少。 系统进项多。 账面没入账 系统全勾选抵扣 没跟账面核对。 那如果调整 要补做费用的 借:营业费用52252.77 进项税额 6792.86(按13%的税率来算,估计全部都是差旅费) 贷:银存 59045.63 这个能这样一笔调费用吗? 但是,无法确定, 是不是我们的费用。 也没有发票来证明 那可以在报税系统里面 通过进项税额转出, 来调整进项吗?
有个问题,就是我们公司进项一直大于销项,这两年几乎没交过增值税和所得税!我要是不把进项发票勾选认证完的话就会导致缴税。但是还有十多万的留底税,我这样交增值税能否交进去呢!有交印花税!齐红(答疑老师)可以的呀,你的进项不抵扣的话,可以正常交税了。但我交的税就三四千块钱的话,没有达到汽车行业的税负率。有没有影响,因为我还有十多万的进项没认证抵扣。主要是两年没交过增值税了。我突然交点税有没有什么
老师,我想问下,我在2020年11月开错了一张票,对方12月初认证了,我在之后发现错了,但是联系不上对方,就直接红冲了,最近税务局找来,说需要他们改报表,进项税转出,然后原票和红冲发票,对方税务局说应该他们公司留着,我们城市的税务局说应该我们公司留着,都让千万别给对方,那这两个票到底该谁留着?
老师,好,我公司多年之前增值税没有结转,上一任记账公司已经结转过一次,但是还有结余,销项税是100,进项税额(比电子税务局上的金额多)10,转出未交增值税额为150,我啥调账,毕竟已 经是好多年前遗下来的问题了(2002年-2021年)。我想借:应交-增值税(销项)100 主营业务成本-其他 60 贷:应交-增值税(进项)10 应交-转出未交增值税 150 ,可以吗
您好老师,一般纳税人户,只有一个股东是自然人,现在想转让出去,换股东,实收资本金注册是100万,实缴资金金是0,就是没有到位,应收账款是50万,多少钱卖是平价,求救老师
老师,其他入库有数据,其他出库也有数据,分录是做之间的差额还是其他入库和其他出库都要做分录
新注册的分公司,不独立核算,这个月只有一些工资,社保,房租之类的费用,做完之后是不是直接结转本期损益就好了
老师,我们有二个工人年纪比较大,合同到期后我辞退他们需要补偿啥吗
向保险公司支付车辆保险费。 未收到发票。会计分录
商业燃料油企业涉及哪些报表?
有么有登着电子税务局的老师,提供的信息系统服务,在电子税务局填跨境应税行为免征增值税报告时,跨境应税行为名称选其他吗
民间非盈利组织商会购买公园椅子直接捐赠出去了 应该怎么写会计分录
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酒店美缝30000元如何做账
上一年的申报表我也可以在增值税申报系统上查到吗
只能这样子一个一个慢慢查了?
是的,是的,是的,是的,部分地区可以,没有换系统申报一般是可以查,我要查询历史申报查询
哦哦,好的好的,那注销公司啥数据需要清0?
啥科目需要清0
资产 负债,都需要清0 这个
?那账户上有钱咋清0
有负债可以这个转出去还债就可以清了
我查了查,然后现在我账上比增值税系统上认证的进项税少5000多
可能是以前的会计,少做了一些进项税,但是我们换过系统,以前的账不太好查了 能有什么办法让我调一下这个账吗?
能怎么做一做分录,让我账上面能把这5000多的进项税加进去
借 以前年度损益调整,借进项税额 负数,借未分配利润 贷以前年度损益调整,查不出来话
这样的话,我账上就可以多出来5千多的进项税了吗?
是比认证系统少,?不好意思看错了, 借进项税额 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润
这个回复为准这个借进项税额 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润
哦哦,是比认证系统少,这样子我账务上就会多出来5000多是不?
是的,是的,是的,是的,这样做就多了,但是需要去查下,看是不是这个对应之前含税做成本和费用,要是都没有做账,发票也没有找到不知道谁开,那不能做,