你去一个月一个月比对,看是不是都是对上的,每个月申报表和这个账上明细对下,看是不是对上,看啥情况
生产性生物资产累计折旧是不是个备抵科目
老师,实收资本印花税的税种是营业账簿吗?多谢
老师,我现在七月份报税,是不是从账套里导出456月份的资产负债表和利润表和现金流量表?对吗?
核算分为,料工费的核算,但是具体按怎么核算不知道。比如咱们先拿料来举例子可以么?————第一张是我生产出来的成品,第二三张图片是购进来的材料。 我怎么核算具体?怎么下手?
你好中级会计可以补报名吗
老师,这个试用减免政策起止时间怎么都选不了啊
老师,你好,问一下5月份的印花税计提时漏算了租赁合同,填报表时发现了,该怎么处理
营业外支出进项税可以抵扣吗?
初始投资成本是非货币资产的,初始投资成本小于公允价值的不是计入营业外收入对吗
老师这个题分录分开怎么写?人家说了变更日计税基础与原来账面,相同。原来账面是7000吧?这个题咋做分录呢分开写分录的话。我上去就选择的2000
上一年的申报表我也可以在增值税申报系统上查到吗
只能这样子一个一个慢慢查了?
是的,是的,是的,是的,部分地区可以,没有换系统申报一般是可以查,我要查询历史申报查询
哦哦,好的好的,那注销公司啥数据需要清0?
啥科目需要清0
资产 负债,都需要清0 这个
?那账户上有钱咋清0
有负债可以这个转出去还债就可以清了
我查了查,然后现在我账上比增值税系统上认证的进项税少5000多
可能是以前的会计,少做了一些进项税,但是我们换过系统,以前的账不太好查了 能有什么办法让我调一下这个账吗?
能怎么做一做分录,让我账上面能把这5000多的进项税加进去
借 以前年度损益调整,借进项税额 负数,借未分配利润 贷以前年度损益调整,查不出来话
这样的话,我账上就可以多出来5千多的进项税了吗?
是比认证系统少,?不好意思看错了, 借进项税额 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润
这个回复为准这个借进项税额 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润
哦哦,是比认证系统少,这样子我账务上就会多出来5000多是不?
是的,是的,是的,是的,这样做就多了,但是需要去查下,看是不是这个对应之前含税做成本和费用,要是都没有做账,发票也没有找到不知道谁开,那不能做,