您好,建议把张三借款分开做到其他应付款

老师,请问其他应收款---张三,但也收到张三的借款,是否都做在其他应收款还是分开做其他应付款?
老师,比如6月,张三委托公司付款给李四,做账就是 借 其他应收款-张三 贷银行存款,月底用张三发票,借主营业务成本 贷 其他应收款吗
如何区分其他应收和其他应付,例如支付一笔款项,贷银行存款,借其他应收还是其他应付,又比如收到一张发票,借费用,贷其他应收还是是其他应付
其他应付款—张三期末余额在10万借方,是不是可以调整成其他应收款—张三借方 借:其他应收款—张三 10万 贷:其他应付账款—张三 10万
老师,其他应收款二级明细,是写其他应收款——张三,还是写其他应收款——房租押金,哪个对?
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
内账就是这个月收到多少就是收入 付出多少就是支出 收入减去支出就是利润这个思路对吗
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
这样的话,两个会计分录都有余额的
是的,这个是两个不同性质的分录。 实务中,你想要把借款做进 其他应收款科目,合在一起也可以。
好的,谢谢
不用谢,祝工作顺利