你好 是的可以这样处理的
老师,请问其他应收款---张三,但也收到张三的借款,是否都做在其他应收款还是分开做其他应付款?
其他应收款-张三 借方余额负数表示。
老师,比如6月,张三委托公司付款给李四,做账就是 借 其他应收款-张三 贷银行存款,月底用张三发票,借主营业务成本 贷 其他应收款吗
其他应付款—张三期末余额在10万借方,是不是可以调整成其他应收款—张三借方 借:其他应收款—张三 10万 贷:其他应付账款—张三 10万
老师,23年的时候支付对方材料款,一直挂账,借:其他应收---张三10万,贷:银行 10万。 今天刚刚跟他签的合同,合同是与A公司签的,1、这个合同时间应该写什么时候啊,还有当时是打给张三个人的,2、现在合同和发票都是A 公司,我可以直接冲挂账吗?借:成本10万 贷:其他应收款-张三 10万(张三是A公司的法人)~
公司有出租门店,收租金是借应收账款吗
外购货物作为职工福利,怎么做账。需要视同销售确认收入缴纳增值税吗
老师好,请问执行小企业会计准则如何计提坏账准备?选择哪种方法?相应的计提坏账率多少合适?能否写下有关的会计分录?谢谢!
老师,什么叫反向开票
开不征税发票加油卡充6000元,会计分录怎么做?
政府专款专用补贴,科目单独设立了递延收益,本年内的用专款专用资金支付的费用,能不能一次性在年底一次性结转递延收益,这样是否符合对该资金单独核算了
旅游行业,科目余额表未交增值税-126510.01,销项税额4895.49,减免税额借方280,进项税344.38,申报系统留底是23161.69,怎么把账调跟税务账一致
平均净资产和平均总资产的区别和计算公式?
@董孝彬老师,你好,请问在线吗
老师,我们企业是河北省的小规模建筑企业跨省在武汉市做建筑项目,我们已经提交跨区域涉税事项报告后,我们已经开出来发票了。预缴税费是要登录湖北省电子税务局办理吗?
还有其他处理方法没有,
你好 可以不调整的 也行
老师,我收到一笔退货,可以在贷方用红字表示银行存款增加吗?如银行存款贷方红字是不是表示银行存款增加
你好 银行最好是正数不用负数
我想问的贷方红字是不是代表银行存款增加
你好 是的是这样的呢