同学,你好,这个可以在实际抵扣的时候做分录,平时不做。
老师,加计抵减的会计分录怎么做,之前一直没享受加计抵减,这个月开始享受是不是可以从1-12一起的进项税额*10%算加计抵减额呢
你好老师,因我公司之前一直有进项税留底,所以未享受加计抵减政策,现在留抵税额已全部退税,无留底。可以申报之前已认证的进项税,享受加计抵减政策吗?
老师,️以下几个问题请教一下,1.享受加计抵减的会计分录?借应交税费~增值税~加计抵减税额,贷:营业外收入2.因享受留抵退后,原来享受的加计抵减税额要转出,会计分录是?
员工在服务平台充值了100块钱,已经走了报销流程,但是发票未开具。相当于向公司借款。当时做的账是其他应收款,现在将这笔款退回至员工账户,并扣除了0.14的手手续费(手续费可开发票),这笔钱还要员工转回公司账户吗?账要怎么做?
员工在服务平台充值了100块钱,已经走了报销流程,但是发票未开具。现在将这笔款退回至员工账户,并扣除了0.14的手手续费(手续费可开发票),这笔钱还要员工转回公司账户吗?账要怎么做?
老师,车辆购置税怎么做账?
我想问一下,去年和前年的发票因名称开错,现在红冲重开,对今年的业务有影响吗?红冲后重新开具又怎么做账
老师您好,一次性购买了制作门窗的软件,费用是3200元,老师我这个是直接计入费用还是要计入固定资产呢
厂子给自用车补助,一公里5毛钱,公户报销的话用什么发票来报账合适
你好,我们有笔应收款,别人背书转让承兑汇票给我们,我们把这张汇票当借款给另外一个公司,这种借款转让领导也是转让背书了的,这个借款需要背书转让吗对方还款现金还到我们公账的
老师,请问一下,我24年11月少结转了33万下成本,这个今年我该怎么调整一下
增值税进项18年的还能抵扣吗
老师,请问员工的生育津贴发下来后,是否扣除工资和个人缴纳社保?扣除后怎么入账?
之前一直没享受加计抵减,这个月开始享受是不是可以从1-12一起的进项税额*10%算加计抵减额呢
借:应交税费-未交增值税 贷:其他收益
同学你好,这个是给你写的分录,直接把进项加计的做进去就可以了