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4月的增值税申报表填错了,可以不去税务修改吗 我们是生活服务行业,今年免税,4月发生了一笔退款,是对1月一笔收入的红冲,因为一月开的带税率发票,会计在申报时,填的销项税额负数,造成发生销项税额负数,形成留抵税额,实际上1月按免税申报的,就没有交税

2020-12-29 14:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-29 14:27

4月发生了一笔退款,是对1月一笔收入的红冲,因为一月开的带税率发票, 你们1月咋申报的这个??

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快账用户6022 追问 2020-12-29 14:32

1月按不含税销售额申报的,昨天去税务,本来要改4月报表,税务说一月应该按全部票面金额申报,即销售额+税款

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齐红老师 解答 2020-12-29 14:40

这个1月是开发票这个不含税去填写含税下面去申报???

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齐红老师 解答 2020-12-29 14:40

免税下面去申报这个??

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