同学你好 专用发票的话 你开红字信息表
供应商 要给我方返利 让开红冲发票? 可是我是付款方 没开过发票呀 怎么开红冲发票呢?
供应商开具红冲发票我这边账务怎么处理,红冲发票需要给我一份吗
供应商现在要给我们返利,需要我们这边把他们之前开过的发票,然后冲红按返利的金额冲红,该怎么做
供应商开给我们的发票,已经抵扣认证,现有扣款需要红冲发票,是只能我们红冲发票,对方应该是不能发起红冲的吧。然后如果红冲的话是把整张发票红冲,然后再重新开具新的发票这样?
老师,如果和供应商的服务费合同是以总销售额的1%为依据,请问是我给供应商开服务费发票,还是按返利让供应商给我开红冲发票?
老师您好,我申请出口退税时,需要填写汇率管理,请问我8月出口是以人民币结算的,我天的币种是人民币吗?然后汇率100对吗?还是填1? 汇率单位是100,
老师,请问公司装修花了15万,需要计入长期待摊费用每月摊销嘛?可不可以一次性计入管理费用
请问老师,一般纳税人小微企业在日常的进项发票的获取中为什么总要给开票方支付税点,这个税点最终以什么方式回来?还是说纯亏?
老师,小规模销售达500万转一般纳税人,如9月总销480万,那申请10月转一般纳税人也是可以的吧?
老师 7月买了个水泵4200 我做的分录是借固定资产3716.81 待认证进项税款 483.19 贷银行存款 4200 但是8月份 退回去了水泵 然后重新买了一个水泵跟上次型号不一样,这个7月份的哪个购买水泵怎么冲分录?
50万的实收资本13万原股东卖给新股东,然后新股东给公司打款13万,怎么冲50万啊,如何入账,是不是缺什么
老师,之前出库给客户的产品,因某种原因不再收歌,我司领导己签字,也没有给客户开发票,这种情况账务怎么处理更合理
50万实缴,13万转让,账上如何入账,现在有13万的银行入账
收到装修发票,包工包料的,发票内容有门,窗,刷墙之类的如何入账
我这里有一家小规模公司:4月、5月份的库存商品忘记入账了,现在我可以反结账,再重新入这个库存的吗?有影响的吗?第二季度已经报税了。
我没开发票 也可以开红字信息表?
我是说 如果供应商给你开的是专票的话 你给开信息表
对方确实给开的是专票 我要开红字信息表? 怎么开呢?
开红冲发票的话 不是供应商自己开红冲发票 他们自己开红字信息表吗?
去开票软件里边开具 发票开具模块 因为你抵扣了