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老师 7月买了个水泵4200 我做的分录是借固定资产3716.81 待认证进项税款 483.19 贷银行存款 4200 但是8月份 退回去了水泵 然后重新买了一个水泵跟上次型号不一样,这个7月份的哪个购买水泵怎么冲分录?

2025-09-13 11:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-13 11:29

借固定资产-3716.81 - 待认证进项税款 -483.19  贷银行存款 -4200

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快账用户2123 追问 2025-09-13 11:37

不行 这样银行余额就对不上了

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快账用户2123 追问 2025-09-13 11:39

他这个是 上次买的是4200 含税 然后这次买的 5000元 直接按照原价减去4200*50% 实际支付这次金额2900 元 开的发票也是含税2900

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齐红老师 解答 2025-09-13 11:42

你这次开票金额多少就做多少。原来的那个需要开负数发票红冲

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快账用户2123 追问 2025-09-13 11:45

负数发票那银行存款怎么做

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齐红老师 解答 2025-09-13 11:46

你可以挂应收账款过渡

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快账用户2123 追问 2025-09-13 11:54

然后呢 他这个不会退的了 在后面买泵时 直接抵扣了一半款

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齐红老师 解答 2025-09-13 11:56

后边开多少就抵多少应收账款

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快账用户2123 追问 2025-09-13 12:08

他们负数发票不开过来 我还继续折旧?

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借固定资产-3716.81 - 待认证进项税款 -483.19  贷银行存款 -4200
2025-09-13
您好,可以 的哦,我们是内账,没大事,因为不涉及到报税。 借其他业务收入,贷银行存款 这个分录也是可以的,上面的回复我不知道报表给领导了,
2024-06-21
1.首先,将重复的发票从原来的凭证中冲销,即制作一张与原来凭证借贷方向相反的分录。借方为“银行存款”,金额为263元;贷方为“应交税费-进项税”,金额为7.84元;贷方为“销售费用-差旅费”,金额为255.16元。 2.其次,根据新的发票重新制作一张凭证。借方为“应交税费-进项税”,金额为7.84元;贷方为“银行存款”,金额为7.84元。
2023-09-13
1.是的 2.你们垫付要挂其他应收款 3.开票金额为基数,预缴增值税附加税所得税个税 借应交税费-应交增值税-已交税费/所得税/个税/附加税 贷银行存款 填写在预缴栏就可以了
2020-08-12
这个需要红冲的,因为没有发票,入账也要缴纳所得税的 这个能开发票来吗
2020-10-19
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