你好,之前做了财务费用,现在拿的发票贴到当时记的财务费用后面就好了
老师 请教一个问题 我们公司的员工借款去购买材料 然后我做的分录是 借其他应收款 贷 银行存款 付款给她的时候我就忘记之前他挂帐了 我就做的借 预付账款 贷 银行存款 我现在要调账 这分录怎么做呢老师
老师,我看4s店的真帐实操两个老师讲的不一样,我想问一下,因为熊老师说的是那个银行刷卡,借的是其他货币资金,而那个肖老师说的银行刷卡借的是应收账款,还有就是他们一个不是实时到账的,一个是实时到账的,还有他们这个关于这个刷卡的费用啊,熊老师说的这个他是那个借的是货币资金。银行到账的时候还有一个财务费用,他是单笔的费用,但是这个肖老师说的是就是月底的时候那个财务费用,我想问一下这个他是因为银行的问题还是什么?是不是有的银行他就是就比如说单笔就把财务费用扣掉了,有的银行是到月底一把扣的。
老师,我是个疑问,就是之前我们做账的时候,收钱刷卡的,做分录是借银行存款,财务费用,贷其他货币资金,现在POS刷卡把发票拿给我们了,但怎么做分录呢?
老师您好,我现在在做一笔信用卡账单的记账业务。应还50000元,已还40000元,剩余金额10000元做了账单分期。分3期还款。分期的时候,该笔业务如何做凭证??还款的时候,我如何做凭证呢? 信用卡是公司财务的个人信用卡,主要用于公司采购支付。因为采购员用信用卡是和他的采购备用金混用的。所以做账的时候,每笔刷卡的费用,我们都记做是采购员刷卡借的备用金,最后冲减备用金,这样比较容易对账。 我前期做账科目信用卡部分的是,借:采购备用金 贷:其他货币资金信用卡;还款的时候就是:借:其他货币资金信用卡 贷:现金或者银行存款等。 我现在就是对于信用卡的分期业务做凭证不会做?请指导。
老师,问下就是我有一笔银联刷卡的手续费5411.16元,当时应该是记:借银行存款 财务费用-手续费 5411.16,贷其他应付款,但是我2020年11月的时候这笔分录直接做的是借:银行存款 贷其他应付款,没做财务费用手续费这笔分录。在2021年我应该怎么调整,之前的都已经结转了我现在需要怎么调整,在2021年1月直接做了一笔借利润分配5411.16 贷:其他应付款 5411.16这笔分录对?我应该怎么调整
有人给我打钱显示到账时间会不会到
为何一般纳税人,进项税能抵扣,销项税为何不能抵扣?
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
请问收入类(益)不是增加是借,减少是贷吗?为什么方宁老师会计分录(2)时间18:06的视频中又说广益类收入增加是贷减少是借
老师,子公司支付母公司往来款12万。我是子公司的会计,请问我这边做账是挂其他应收款-母公司,还是挂其他应付款-母公司?还是说,这两个科目,挂哪个都行?
税务师涉税法律,今年第九章债法的变动情况是哪些
老师,我想问下是小规模升为一般纳税人年收入超过500万,说的是不含增值税的收入,还是含的呢?
钢管进项规格27给客户开销项规格26.7,这样可以吗,
房产中介,公司是小规模的,法人以个人名字签的收购合同(不是以公司名义收购的,款也是法人私户转的),从房东手里收购房子但是产权没过户,收购之后公司完成装修,装修好了再卖给客户(如50万收购房子精装修后卖70万)这类业务有哪些税收风险,是否有能够合理规避税务问题的方案
钢管进项规格27给客户开销项26.7,这样可以吗
1-11月做分录是每个月做的,但对方开的发票是1-11月整个的,而且也是开的专票
那就做笔分录,冲红1-11月的财务费用,然后重新做一笔财务费用,把进项税金入账
那怎么做这个分录呢?
冲红之前财务费用 借:财务费用 (红字负数) 贷:其他货币资金,(红字负数) 借:财务费用 借:应交增值税-进项税额 贷:其他货币资金 你的提问老师已回答完毕