你好,购买,借:固定资产,贷:银行存款等科目 计提折旧,借:管理费用等科目,贷:累计折旧 处置 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:银行存款 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录)

固定资产购买到处理的账务处理
购买的固定资产已到,票也已到,入库手续滞后怎么做账务处理
政府补助计入到递延收益后,购入的固定资产账务处理及税务处理。
固定资产融资租赁和固定资产回购租的账务怎么做账务处理
购买固定资产交的印花税账务处理?
我司是主营软件开发的科技公司,新出台的税务总局2026年第13号公告,销售软件产品的同时提供的软件安装,维护培训等服务,适用于软件产品13%的税。请问这个政策出台以后,如果我们软件销售和服务的合同分开签订,服务费也要按照13%税率开具发票吗?
老师好,我还是不太明白,老师好,今年2026年1月1日起房屋租赁从5%降为3%。我们与幼儿园订立合同,从2 5年6月1日开始收租金到次年的9月止。合同约定每年2月28日前收取租金,对于这种跨两个年度,又恰逢税务局降税,我们该如何开票,如何申报呢?需要补申报还要交滞纳金吗?
如何在税务局查询,税务登记地址的信息
老师,我们单位要给客户(个人)一笔好处费,对方什么也提供不了,我怎么记账?只有回单
居间费可以进项税额抵扣吗
老师我们是物业小规模纳税人 之前代收水属于差额征收所以给水厂交的那部分直接借记银行存款贷记其他应付款 24年的时候收到水厂55万发票属于预付款直接借记其他应付款贷记银行存款 所以其他应付款余额在借方 去年一年收的水费进账后现在借方还有二十几万 26年开始代收水费不能差额征收了那就是直接借记银行存款贷记业务收入 那其他应付款借方的余额怎么办?怎么转出?
公司财务账上挂了其他应付款~法人,法人实缴先是以投资款形式转入,后能立马能以偿还法人垫付款转出吗?
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
金蝶kis云专业版,怎么知道一年做了多少笔分录
个人代开的维修费需要申报劳务所得吗
资产处置损益借方表示
你好,资产处置损益借方表示处置的固定资产净损失
固定资产折旧完了还没处置的怎么做账
你好,固定资产折旧完了还没处置,就不需要做计提折旧,也不需要做处置分录
嗯嗯 残值呢
你好,固定资产没有处置,不需要专门针对残值做分录的
直接就不用管了 掉在账上哇
你好,是的,是这样的