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求写会计分录 一般纳税人 增值税率13%
增值税一般纳税人,会计分录怎么写
增值税一般纳税人计提缴纳增值税的会计分录,怎么写
公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,要求:根据经济业务编制相关会计分录21、交纳本月税金4000元。
公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,要求:根据经济业务编制相关会计分录24、支付的税收罚款200000元,
广东省工程跨市经营,个税有选择核定征收方式吗?
老师,计提残保金应该进哪个科目?
老师,请问我们公司生产刚结构,有建筑资质,也帮别人安装,请问我们公司的开票应该怎么开?是13还是9
老师我们不做出口退税可以吗,出口转内销需要走什么手续吗
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
资料:某企业为一般纳税人,增值税率为13%,其存货采用计划成本法核算。上月月末“原材料”账户账面余额为488000元,“材料成本差异”账户的贷方余额为9300元。本月发生的与原材料有关的全部业务如下: 5日,购入原材料一批,增值税专用发票注明原材料价款为500000元,增值税额为65000元;进货运费9300元(不考虑运输费进项税额抵扣问题);款项均已通过银行存款支付。这批材料的计划成本为520000元,材料已验收入库。 10日,购入一批材料,实际支付购买价款880000元,进项税额为114400元,运费装卸费等费用16000元,货物保险费4000元,已用银行存款支付。上述材料
上述材料的计划成本为896000元,材料已验收入库。 15日,接受投资转入一批原材料,增值税专用发票上注明的材料价款500000元,增值税额65000元。双方商定以发票金额作为投资者投入资本。该批材料的计划成本为496000元。 20日,领用材料一批,计划成本1000000元,其中:生产产品领用900000元,在建工程领用50000 元,车间一般消耗领用30000元,管理部门领用20000元。 要求: (1)编制5日发生的材料采购及验收入库的会计分录; (2)编制10日发生的材料采购及验收入库的会计分录; (3)编制20日发生的领用材料的会计分录; (4)计算本月的材料成本差异
(5)编制分配结转本月材料成本差异的会计分录。
1借原材料509300 应交税费进项税额65000 贷银行存款574300
借原材料10700 贷材料成本差异10700
2.借原材料900000 应交税费进项税额114400 贷银行存款1014400
借材料成本差异4000 贷原材料4000
3.借生产成本900000 在建工程50000 制造费用30000 管理费用20000 贷原材料1000000
(4)计算本月的材料成本差异率 (-9300-10700 4000 4000)/(488000 520000 896000 496000)*100%=-0.5%
5)编制分配结转本月材料成本差异的会计分录 借生产成本4500 在建工程250 制造费用150 管理费用100 贷材料成本差异5000
借原材料900000是怎么来的啊
原材料的计算过程是 880000+16000+4000
是减4000吗 不是加4000
保险费需要计入原材料成本
懂了 谢谢老师
不客气,麻烦给予五星好评