同学,你好,参考如下 全年应纳税所得额”=预计全年收入(含年终奖)-60000-五险一金--专项附加扣除--其他扣除额 1、合并:当全年应纳税所得额小于0时,选择将年终奖收入合并到综合所得计算缴纳个税最为合算; 2、两种方式一致:当全年应纳税所得额大于等于0小于等于36000时,选择合并入综合所得与单独计算年终奖与综合所得的个税金额一致; 3、单独:当全年应纳税所得额大于36000时,选择将全年收入拆分成年终奖及工资的形式发放,分别单独计算个税最为合算。

请问下,公司发年终奖分年末和年中发,这个申报个税的时候要选择那种方式申报比较让员工少交点个税呢?然后这个报年终奖个税的时间节点怎么选取最好呢?
老师,我还是刚才问你那个3万年终奖问题的。按你说的计提年终奖带小数点的,有点假,这个人不是销售人员,他是研发人员。那就还按3万年终奖计提。那我在更正2020年12月报表的时候,合并工资申报,他只用交795.6的税,那我现在3月份申报,然后这个月扣个税,等于说是公司替他先交了个税,然后他再还回来,我理解的对不对?
老师,请问:1,我公司发年终奖时,给不是本公司的职工发了,然后备注了“年终奖” ,这部分人要怎么申报和做账呢? 2,还有一部分回单备注的是“年终分红” ,但是不是公司的人,这个要怎么申报和做账呢?
老师,你好。2022年12月我公司没有计提年终奖,但是1月份发放了年终奖,然而这个月申报一次性奖金的时候,有个税。请问下要怎么记账呢?
请问2022年公司的奖金要在1-6月发放,每个月平均发放一点,这样个税应该怎么申报,是在6月都发完后再一次申报年终奖还是要在平时的工资中申报
老师,24年收到19万专票,现在26年收到这19万的红冲,然后又给开了一个18万的专票,现在因为跨年了,是不是相当于24年税前多扣除了呀,那我现在26年直接都记录在主营业务成本里边,即先红冲主营业务成本,然再入主营业务成本好,还是说之前19万和现在18万扣除税款后都计入以前年度损益调整但是不改报表这样好呢?实务中一般都是怎样操作的呢?
老师,外贸型出口退税企业发票不用开出去,到哪里看有没有出售过?
三十万以下的小规模纳税人,如果其中有五万是未开票的,此时不需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,开票的那个月份在交税吗?
@朴老师,别的老师别回答,那就是购进商品吗?
超市开发票怎么把那些品一下子开出来
24年预收账款挂的有余额,现在26年老师让修改24年的增值税报表,要把这个预收确认到24年,但是有一个问题,销项税额对应的进项发票怎么抵扣?总不能销项税额全额交吧?
请问老,张三是54岁,女已退休,但是她有一家甲企业是个人独资企业,甲个人独资企业汇算清缴可以扣除6万元么
老师,问下,如果这个公司注册资本是500万,股东已经打够了500万,再用钱的话,股东以什么备注往公户里打款呢?
老师,您好,请问一下,我们2025年用来2名残疾人,这个残保金优惠是不是每年3月1日开始网上备案啊,具体备案流程是什么呢
老师,请问下,那个食品企业,的成本核算怎么算呢?
同学,很乐意回答你的问题,希望对你有所帮助,欢迎下次提问,请给老师五星好评。
老师,年终奖分年末发和年中发,我要在年末一起核算申报个税,还是分开来申报个税呢?
同学,上面的我已经解释了,你先理解一下