 
                            这个显然是账务处理不正确。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    一个分录是借:某某费用 贷:财政应返还额度然后我在做一笔分录,借:应付质保金 贷某某费用这样做对吗? 等于一个工程他不去维护质保,然后用他的质保金去支付了费用我该如何在账务上体现
一个分录是借:某某费用 贷:财政应返还额度然后我在做一笔分录,借:应付质保金 贷某某费用这样做对吗?
请问某某垫资帮单位交社保会计分录可以这样处理吗?借:管理费用社保单位部分其他应收款社保个人部分贷:其他应付款某某人公司有钱还给个人时,借:其他应付款某某人贷:银行存款
我单位是政府单位,有一笔财政应返还额度 。我这样做的分录,麻烦老师看一下。 零余额: 财务会计 借:业务活动费用 贷:财政应返还额度 预算会计 借:行政支出 贷:资金结存-返还额度 基本户收: 财务会计 借:银行存款 贷:财政应返还额度 预算会计: 借:资金结存-货币资金 贷:资金结存-应返还额度 基本户支: 财务会计: 借:业务活动费 贷:银行存款 预算会计: 借行政支出 贷:资金结存-货币资金 贷:财政应返还额度 基本户支: 借:业务活动费用 贷:银行存款 这样做对吗
付了一笔一个项目的混凝土料斗费用1000元,分录是这样做的,借:其他应付款-某某个人1000,贷:银行存款1000,这笔分录正确吗,这笔涉及现金流吗?
 
                A公司的股东把他的报销费用放在B公司去报销,但他不是B公司的股东,也不在B公司拿工资,他的报销费用可以放在B公司报销和做账吗?这样合理吗?
你好老师,请问法人车租给公司一个月400块钱租金,油费啥的在公司报销,法人不需要去税务局代开发票吧?我们可以凭收据入账,然后给法人申报财产租赁所得就行了是不
个体户怎么开发票
老师您好 公司销售医疗设备 老板的朋友签合同给我们打全款 需要我们退给他 过几天不跨月他在打给我们执行合同 他应该是从平台拿到钱 需要用几天钱 再打给我们 这样没事吧?
老师,10月份新办公司一般纳税人次月生效当月有进项票怎么做账,当月没有开票
想咨询下:员工本月新增专项附加扣除,这个个税系统目前是一次性扣除了之前所有月份的,处理方式只有这一种吗?
之前做无票收入,顾客又提出要这几年票怎么办
老师您好,我司是施工单位,由于甲方未办理地块征迁,致使我司损失,法院判决甲方赔偿70万,这70万赔偿款需要开发票给对方吗?
老师,我们是一人有限公司,自然人股东股权100%,注册资本一百万,实际到位了,公司净资产是负的50万左右,未分配也是负数,然后我们欠债权人80万,现在我们协商一致,把债转股,增加注册资本到180万,像这种情况我要怎么核算各自的占股比例呢
老师请教一下,我们卖给客户空调,安装队给客户开安装费人工费,小规模纳税人开给客户的话是1个点的安装费是吗?如果这个安装公司是一般纳税人应该开几个点的安装费
该如何处理?
等于他后续没有维护我的工程,我自己拿钱去维护了,但其实我拿的是扣他的质保金的钱出的账
直接冲销错误的凭证,再做正确的账务处理。冲红更正法处理。
我没有做错账
这个维护费用,也不是财政需要返还的款项了。
我的意思就是在账面上能不能体现出我的维修费用和质保金之间的联系
可以体现你的质保金及维修费用。
对,如何做分录
你以前收质保金是如何账务处理的。
等于我扣留的质保金支付了费用
我没有收质保金
这个做账务处理是根据前期的账务处理再做后期的账务处理,我已经知道你扣留了质保金,支付了费用。
借.在建工程 贷预付账款 贷其他应付款-质保金 我就是工程结算的时候做了这样的分录 在建工程就是所有发票金额之前付了一大部分工程进度款
这个是需要财政拨款的工程款吗?
是的,国库集中支付的直接支付方式付的
老师,该怎么做分录???
一、年末 本年度预算指标数与当年财政直接支付实际支出数额的差额,核算会计做账务处理是: 借:财政应返还额度 贷:财政拨款收入
这个我知道。。。
借,销售费用等 贷,其他应收款 质保金 这样做对吗?
这样做对吗,到底该怎么做分录
一、付款时,就是: 借:费用类科目 贷:银行存款 二、对于不需要支付的其他应付款——X保证金,分录是: 借:其他应付款——X保证金 贷:费用类科目