您好,没有发票也要做购进商品的 存货,直没有发票不能税前扣除
老师,我们公司一直跟同一个供货商拿货,拿货是我做分录 借 库存商品 贷 应付账款—暂估 但是我们都是一笔一笔付钱的所以我又做 借 应付账款—某公司 贷 银行存款 后期他给我开了一张发票,因为我们一直有拿货,他开的票跟我应付账款的额度对不上,这种我拿到发票时候摘要怎么写呢 具体怎么做分录呢
老师,我们公司采购一批货,完了钱付了,货也发给我们了,但票没来,我做分录是借库存商品 贷应付账款暂估是吗?那付给对方的钱,是借应付账款(某公司)贷银行存款,这样做对不
我们公司付的货款到供应商公账,他们取出来做现金不开票收入了,不给我开票,说是不含税,那我们一直没有发票,钱已经付出了,借应付帐款贷银行存款,这笔账怎么平?因为没有发票
请问一下我们是建筑公司,然后跟别人买了水泥,别人不给我们开发票,我们公户出去的,那这个需要怎么办吧?没有发票,我要怎么做账吖?付款借应付账款 贷银行存款,现在收不到发票
老师,我们是医疗器械商贸公司,我们采购商品的时候每次都先付款,这时候我就借:应付账款-供应商,贷:银行存款,可以吗,然后供货商才给发货,等货到了入库了,但发票没到,我先不做账吗,如果货和发票一起到了,我就借:库存商品,贷:应付账款-供应商,可以吗?如果月底了,发票还没到,是不是就的暂估入库呀!那这个怎么做分录呢!还有往来账,怎么能看出来,对方欠我们发票。
你好老师,请问企业外购的商品作为员工福利。增值税上账上做进项税额转出,账面上做福利费,汇算不超14%,就正常扣除,个税上合并工资给报个税,企业所得税上是先正常报,在年度汇算清缴的时候还得调增收入,是吗?
速达软件采购或销售小规模企业,涉及不到成本,那就不用领料进仓是吧,
老师,运输业购进柴油预测收入占实际收入比重低于80%,自查原因是什么
老师,有没有三个亿的财务报表
投标费应计入当期损益什么科目
你好,申请退所得税怎么写理由,我们当时异地预交的所得税,后来整个项目亏损所以涉及到退税
4000的材料当时谈的是含税价,现在对方不要发票说要减8个点税点,那不含税价是4000*0.92吗,是这样算的吗
应发工资207000,扣除12*5000,保险扣除合计45972.72。=101027.28,扣除率10%对吗,缴税是7582.73
给客户公司员工提供培训服务收取培训费用,然后给客户公司员工发放培训补贴,这部分补贴可以申报工资的形式发放吗?
老师,出口业务报关方式是EXW,方式报关,报关单上杂发有100元。收入确认的时用不用减去这个杂费呢。
怎么做啊?收货单什么都没了
直接做就行,汇算清缴的时候纳税调增,要不然你的应付账款 无法平
是的,就是不平
所以才能这么做,因为你们实质就是进货只是没有发票