你好 原来无票收入红冲 收入分录金额负数 再开正确发票
老师:我们是小规模公司,之前申报了未开票收入,那现在我们又要开票了怎么冲回啊
老师,你好。我是小规模公司。在之前季度把未来票收入调到了收入并且纳税了,现在如果这个未来票收入现在开票了。那我要把帐里的冲销。那我报税的时候。这个冲掉的税费不能减少了是嘛?
老师,我们之前申报了未开票收入,现在开票了,要怎样填写申报表
你好,老师我们是小规模纳税人,之前收到客户的转账,我计入未开票收入了,现在我们又给客户退了一部分款,我应该怎么做账?
老师,我之前在未开票报的收入,现在开票了,我要红冲已开票收入,怎么红冲
老师,我们单位兼职的我按劳务报酬申报个税,要开票吗?对方,工资单可以吗
老师 请问这里说的具体什么意思
您好,老师,小规模纳税人公司,老板朋友的车免费挂在公司然后个人卖了1.8万,免费挂靠,之前的财务没有入固定资产,这个怎么做账务处理?申报增值税和企业所得税怎么申报?
老师 一般纳税人对公可以开:废费矿物油普通发票吗
老师,关联公司的销售能平价出售吗
老师,外贸首单出口,业务说是售价1000,代收付国内运费200,收汇也是收到1200。报关单上e x w1000,杂费200,现出口退税申报,税务审核说出口收入要按照1200。说这种其实是fo b。那我做账和申报免税收入也按照1200?还是就按照1000?
如果季度业所得税是32700,以前年度有亏损-583200,弥补以前年度亏损取数是32700
老师,出口退税申报不一致风险主要在跨年吗?比如6月发生出口,六月账务入收入。七月增值税申报免税收入,进项挂着不抵扣。增值税免税不影响应交增值税。所得税年度内都可以。不存在不一致的嘛?哪个点影响增值税和所得税风险呢?需要注意什么第一次出口
老师您好。我司老板娘这几年从公司按月薪1.8K出工资,现在公司费用大,想调她这个工资,那现在调多少合适?
小规模纳税人,银行收到20万工程款,未开发票,怎么做账?
我没有开票,怎么冲红,发票系统要怎么做
上个季度申报了无票收入,这个季度才要开票
你好 没开票没做无票收入分录 吗 ?就是无票收入分录 不变金额负数
做了分录,我的意思就是,我在电子税务局申报收入的时候,我要怎么申报,怎么冲减
你好 按正确相加的实际销售额申报纳税
那电子税务局能识别吗?好像过不了,他是按开多少申报多少
你好 无票收入负数 的 要去大厅申报