需要去代开发票才可以,代开租车发票才可以

我刚注册的公司,现在就可以开票了吗
我们是做园区租赁的,我们购买了一些家具,床什么的,就放在我们的屋子里,这个屋子好往外租,我们这些家具,床什么的,想慢慢摊销,如什么科目应该?
老师,请问利息收入是经营性资金流入还是非经营性资金流入
其他经营活动现金有问题因为应收应付没有那么大的金额,老师这个啥意思呀
支付了一年的房租,应该怎么做分录,需要分成12个月做吗
现在数电发票应该不用传输了吧,直接税局下载是一样的
老师,企业之前借款,2025年产生的利息,发票在2026年开,增值税是不是可以抵扣?
公司租赁的办公场所,房租,物业费每月计提好,还是等发票过来了再直接计入费用,有进项
老师,残保金怎么计算?依据是啥
上个月开的发票这个月已经录入红字发票,在哪里看?已经充红了。
老师不是不超500可以收据入帐吗
那是一次交易,后面没有了,你这个不是,这个之前有学员反馈过,问过税局,税局说需要开发票呢 ,收据不行呢,
好的好的感谢老师
老师签个无偿租赁合同这样可以不
这个有风险最好是今天去代开发票,这个租赁合同写按月支付这个,
好的老师谢谢
老师这个票得每个月都得去开吗,像今年我4个月可以一次性开吗
这个可以直接一次开几年或者是1年都可以,
好的老师非常感谢
老师那我这一次开一年的得月月摊了吧,不能一次性做了某个月吧。
是的,是的,需要按月做,
好的老师非常感谢
好,我先回复别的学员了
老师麻烦问下开办期间发生的招待费可以在税前扣除吗?有限制吗,谢谢
按实际发生额的60% 可以税前扣除
那开业期间的招待费也是这个标准吗
那我现在按实入帐,那到报所得税时调增可以不,谢谢
只有筹建期是这样的,
是的,是的,是的,汇算清缴纳税调增,这个营业期是发生额60% 和营业收入千分之五取小税前扣除,
感谢感谢
老师现在筹建期间发生的费用不用走待摊费用吧,直接计入管理费用开办费吧
可以这个可以做管理费用开办费,筹建期比较长 实务中还是建议走长期待摊费用 开办费
好的老师,谢谢
好,我先回复别的学员了