需要去代开发票才可以,代开租车发票才可以
老师你好,问您一下公司员工和公司签订租车协议,比如每个月支付租金1000元,那员工是不得去税务局给公司开具发票,然后员工得交增值税和附税,1000元所得还得并入工资薪金所得缴纳个人所得税?那之后在使用过程中的油费通行费是不就可以报销了?然后保险和车辆维修费不可以报销
老师好麻烦问一下我单位法人的车和公司签了租车协议租金月500元,这个开收据可以入帐税前扣除吧,不影响他工资吧不用再做个税申报了吧,谢谢
老师我们公司没有车辆,所有开发人员,自有车辆外出,规定,采用实报实销制度,让他们提供公里数,在财务管理制度中列名!另外车损以补贴形式在工资体现,这种情况下,汇算清缴能在所得税前扣除吗!? 我看大部分都说和员工签订租车协议,老师签订协议的话,不约定租车费!只写明与公司生产经营有关的,提供油票过路费,实报实销形式!这样可以吗?业务人员每天都外出,用车很频繁!要是开什么租赁费发票太麻烦!再说了,也量化不出来,每月支付多少租赁费合适!业务员嫌太麻烦!也不合理!
老师你好,法人的车,可不可以签个租金协议,每个月按照400元租金租给公司,然后做在工资的补贴费用里,收入跟个税一起申报呢?这样就不用去税局代开个人的发票了
老师你好麻烦,能不能给发一个租车协议?顺便问一下,嗯,如果这个租车协议,他的租金是每个月480块钱,嗯是不是?是不是这个收款方也就是法人,给公司开一张收据就行,了吧嗯,怎么着也是不用交增值税和个人所得税
有人给我打钱显示到账时间会不会到
为何一般纳税人,进项税能抵扣,销项税为何不能抵扣?
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
请问收入类(益)不是增加是借,减少是贷吗?为什么方宁老师会计分录(2)时间18:06的视频中又说广益类收入增加是贷减少是借
老师,子公司支付母公司往来款12万。我是子公司的会计,请问我这边做账是挂其他应收款-母公司,还是挂其他应付款-母公司?还是说,这两个科目,挂哪个都行?
税务师涉税法律,今年第九章债法的变动情况是哪些
老师,我想问下是小规模升为一般纳税人年收入超过500万,说的是不含增值税的收入,还是含的呢?
钢管进项规格27给客户开销项规格26.7,这样可以吗,
房产中介,公司是小规模的,法人以个人名字签的收购合同(不是以公司名义收购的,款也是法人私户转的),从房东手里收购房子但是产权没过户,收购之后公司完成装修,装修好了再卖给客户(如50万收购房子精装修后卖70万)这类业务有哪些税收风险,是否有能够合理规避税务问题的方案
钢管进项规格27给客户开销项26.7,这样可以吗
老师不是不超500可以收据入帐吗
那是一次交易,后面没有了,你这个不是,这个之前有学员反馈过,问过税局,税局说需要开发票呢 ,收据不行呢,
好的好的感谢老师
老师签个无偿租赁合同这样可以不
这个有风险最好是今天去代开发票,这个租赁合同写按月支付这个,
好的老师谢谢
老师这个票得每个月都得去开吗,像今年我4个月可以一次性开吗
这个可以直接一次开几年或者是1年都可以,
好的老师非常感谢
老师那我这一次开一年的得月月摊了吧,不能一次性做了某个月吧。
是的,是的,需要按月做,
好的老师非常感谢
好,我先回复别的学员了
老师麻烦问下开办期间发生的招待费可以在税前扣除吗?有限制吗,谢谢
按实际发生额的60% 可以税前扣除
那开业期间的招待费也是这个标准吗
那我现在按实入帐,那到报所得税时调增可以不,谢谢
只有筹建期是这样的,
是的,是的,是的,汇算清缴纳税调增,这个营业期是发生额60% 和营业收入千分之五取小税前扣除,
感谢感谢
老师现在筹建期间发生的费用不用走待摊费用吧,直接计入管理费用开办费吧
可以这个可以做管理费用开办费,筹建期比较长 实务中还是建议走长期待摊费用 开办费
好的老师,谢谢
好,我先回复别的学员了