需要去代开发票才可以,代开租车发票才可以

老师你好,问您一下公司员工和公司签订租车协议,比如每个月支付租金1000元,那员工是不得去税务局给公司开具发票,然后员工得交增值税和附税,1000元所得还得并入工资薪金所得缴纳个人所得税?那之后在使用过程中的油费通行费是不就可以报销了?然后保险和车辆维修费不可以报销
老师好麻烦问一下我单位法人的车和公司签了租车协议租金月500元,这个开收据可以入帐税前扣除吧,不影响他工资吧不用再做个税申报了吧,谢谢
老师我们公司没有车辆,所有开发人员,自有车辆外出,规定,采用实报实销制度,让他们提供公里数,在财务管理制度中列名!另外车损以补贴形式在工资体现,这种情况下,汇算清缴能在所得税前扣除吗!? 我看大部分都说和员工签订租车协议,老师签订协议的话,不约定租车费!只写明与公司生产经营有关的,提供油票过路费,实报实销形式!这样可以吗?业务人员每天都外出,用车很频繁!要是开什么租赁费发票太麻烦!再说了,也量化不出来,每月支付多少租赁费合适!业务员嫌太麻烦!也不合理!
老师你好,法人的车,可不可以签个租金协议,每个月按照400元租金租给公司,然后做在工资的补贴费用里,收入跟个税一起申报呢?这样就不用去税局代开个人的发票了
老师你好麻烦,能不能给发一个租车协议?顺便问一下,嗯,如果这个租车协议,他的租金是每个月480块钱,嗯是不是?是不是这个收款方也就是法人,给公司开一张收据就行,了吧嗯,怎么着也是不用交增值税和个人所得税
各位老师大家晚上好,小规模1%的优惠是不是取掉了
1月的自然个税申报步骤是怎样的
老师好!想请问,我们是跨境电商想9810出口海外仓,想申请免税。之前是买单,现在如果9810出囗,以前的库存,款怎么区分开来?谢谢!
套现的怎么做分录?餐费300,客人付500,扣除开票套现手续费22,银台备用金退给客人178,然后再给银台补备用金178,整个过程怎么做会计分录?
两个人合作一起开公司,A开始投资50万,B开始投资50万,在经营过程中,A后续一共投资了100万,B后续投资了120万,经营中的成本花费130万,收入180万,股东想要平分钱,怎么合适?
在2025年度个人所得税汇算清缴中新增工资薪金收入产生税款,会产生滞纳金吗?
小规模纳税人甲公司无偿划转给乙公司广告牌89.9万不含税收入固定资产,会计如何做账?增值税申报表如何填报?货物劳务栏填列对吗?
会计因为未及时核对企业的增值税情况,在企业进项税不足的情况下,因为业务需要会计给企业开具增值税销售发票,因些当期产生了增值税,老板不认可,说是会计的错误,让会计自已垫付税款,遇到这种情况,会计应该怎么做
一月份忘记申报2025年12月份的个人所得税可以在2025年汇算清缴补申报吗?
老师!您好!请问一下我们酒店是这种情况,餐饮外包出去的,前期能耗费(水电费)通过评估后设定13万每年,但是承包方说给他算多了,独立的电表,但是共用的电梯费,以及水费,空调费,二次供水,停车场,共用的部分怎么核算出来呢?请教老师给我一个核算方案
老师不是不超500可以收据入帐吗
那是一次交易,后面没有了,你这个不是,这个之前有学员反馈过,问过税局,税局说需要开发票呢 ,收据不行呢,
好的好的感谢老师
老师签个无偿租赁合同这样可以不
这个有风险最好是今天去代开发票,这个租赁合同写按月支付这个,
好的老师谢谢
老师这个票得每个月都得去开吗,像今年我4个月可以一次性开吗
这个可以直接一次开几年或者是1年都可以,
好的老师非常感谢
老师那我这一次开一年的得月月摊了吧,不能一次性做了某个月吧。
是的,是的,需要按月做,
好的老师非常感谢
好,我先回复别的学员了
老师麻烦问下开办期间发生的招待费可以在税前扣除吗?有限制吗,谢谢
按实际发生额的60% 可以税前扣除
那开业期间的招待费也是这个标准吗
那我现在按实入帐,那到报所得税时调增可以不,谢谢
只有筹建期是这样的,
是的,是的,是的,汇算清缴纳税调增,这个营业期是发生额60% 和营业收入千分之五取小税前扣除,
感谢感谢
老师现在筹建期间发生的费用不用走待摊费用吧,直接计入管理费用开办费吧
可以这个可以做管理费用开办费,筹建期比较长 实务中还是建议走长期待摊费用 开办费
好的老师,谢谢
好,我先回复别的学员了