需要去代开发票才可以,代开租车发票才可以

老师你好,问您一下公司员工和公司签订租车协议,比如每个月支付租金1000元,那员工是不得去税务局给公司开具发票,然后员工得交增值税和附税,1000元所得还得并入工资薪金所得缴纳个人所得税?那之后在使用过程中的油费通行费是不就可以报销了?然后保险和车辆维修费不可以报销
老师好麻烦问一下我单位法人的车和公司签了租车协议租金月500元,这个开收据可以入帐税前扣除吧,不影响他工资吧不用再做个税申报了吧,谢谢
老师我们公司没有车辆,所有开发人员,自有车辆外出,规定,采用实报实销制度,让他们提供公里数,在财务管理制度中列名!另外车损以补贴形式在工资体现,这种情况下,汇算清缴能在所得税前扣除吗!? 我看大部分都说和员工签订租车协议,老师签订协议的话,不约定租车费!只写明与公司生产经营有关的,提供油票过路费,实报实销形式!这样可以吗?业务人员每天都外出,用车很频繁!要是开什么租赁费发票太麻烦!再说了,也量化不出来,每月支付多少租赁费合适!业务员嫌太麻烦!也不合理!
老师你好,法人的车,可不可以签个租金协议,每个月按照400元租金租给公司,然后做在工资的补贴费用里,收入跟个税一起申报呢?这样就不用去税局代开个人的发票了
老师你好麻烦,能不能给发一个租车协议?顺便问一下,嗯,如果这个租车协议,他的租金是每个月480块钱,嗯是不是?是不是这个收款方也就是法人,给公司开一张收据就行,了吧嗯,怎么着也是不用交增值税和个人所得税
10月进项税差几万怎么办?这个增值税要硬缴纳了吗?
请问跨区域涉税事项报告里的合同金额是填含税金额还是不含税金额?
老师好!公司成绩2个月了,如何把去年买的车以什么方式作为投资注入实收资本呢?我不太会表达,您应该能明白吧?
老师您好,我父母的房子拿来办有限公司,无偿使用,父母是法人和股东,请问需要交税吗
想问一下,怎么结转卖上个月库存的成本 比如说,200元,生产了A产品100件,100件里边,已售90件,库存10件,B产品生产了200件,已售50件,剩余150件,C产品就卖的上个月的库存商品50件,想问一下,结转成本的时候是怎么结转的?毛利率会和成本有关系吗?
家权老师,在吗?上周五【不需要入库的,直接做费用就行,除非购入后慢慢领用。】针对酒类购买,如果数量很多,您那边的会计处理分录是?
公司购买的红酒能不能做进项抵扣
,购买方发票未入账,可以部分红冲吗,因为有个部件损坏退回了,整张票额是47万,整张红冲会不会预警
老师,去小公司又做出纳又做会计可以吗
老师,员工工伤收到赔款时分录怎么做?
老师不是不超500可以收据入帐吗
那是一次交易,后面没有了,你这个不是,这个之前有学员反馈过,问过税局,税局说需要开发票呢 ,收据不行呢,
好的好的感谢老师
老师签个无偿租赁合同这样可以不
这个有风险最好是今天去代开发票,这个租赁合同写按月支付这个,
好的老师谢谢
老师这个票得每个月都得去开吗,像今年我4个月可以一次性开吗
这个可以直接一次开几年或者是1年都可以,
好的老师非常感谢
老师那我这一次开一年的得月月摊了吧,不能一次性做了某个月吧。
是的,是的,需要按月做,
好的老师非常感谢
好,我先回复别的学员了
老师麻烦问下开办期间发生的招待费可以在税前扣除吗?有限制吗,谢谢
按实际发生额的60% 可以税前扣除
那开业期间的招待费也是这个标准吗
那我现在按实入帐,那到报所得税时调增可以不,谢谢
只有筹建期是这样的,
是的,是的,是的,汇算清缴纳税调增,这个营业期是发生额60% 和营业收入千分之五取小税前扣除,
感谢感谢
老师现在筹建期间发生的费用不用走待摊费用吧,直接计入管理费用开办费吧
可以这个可以做管理费用开办费,筹建期比较长 实务中还是建议走长期待摊费用 开办费
好的老师,谢谢
好,我先回复别的学员了