你好 可以的 可以这么做的
老师,问下员工租车给公司,公司跟她签的租车协议 个人已经开发票了 公司这边是把租金按月给他计入到工资单里发的,那这个个税是可以工资申报么,因为公司是每个月固定给他的?
老师好麻烦问一下我单位法人的车和公司签了租车协议租金月500元,这个开收据可以入帐税前扣除吧,不影响他工资吧不用再做个税申报了吧,谢谢
老师公司用员工的车,可不可以和员工签订一个租赁协议,员工去税务局代开租金发票给公司,定期给员工支付租金,公司入账合法合规吗,可不可以这样操作呀?
老师公司和员工签订私车公用协议,租赁协议,个人在税务局代开4000元租赁发票给我们,那这个个人所产生的油费不管金额多少都可以报销吗,还有发生车辆维修费用也可以报销吗
老师,您好!私车公用签订的协议中写明每月的租车费用随同工资一起发放, 这样是否可以呢?放在工资里发放,员工是不是可以不用去税务局代开发票给公司了?
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
如果1-4月没发,5月一起补发,我是改1-4月个税申报,还是5月报个税一起报呢?这样一起报担心收入高了就会交个税这样
五月份一起申报 发放得次月申报个税 累计扣除也是好几个月的
就是相当于,5月发放,6月申报5月的个税,对吧
你好 六月份申报五月份发下去的