您好,没有发票不行的呀,出租要去税务局代开发票,交增值税附加税和个税,印花税 不如来个免租金,这里有协议 https://www.acc5.com/search.php?word=租车协议&type=download_model
老师你好,我想问一下,如果我们公司租用法人的车,然后每个月的租金是在480,这样的话,嗯,我们就是我们入账的话每个月拍一张那个收据可以吗?就是那种小本的那种收据本,嗯用那个去入账,证明公司付给法人租金了可以吗?
老师你好麻烦,能不能给发一个租车协议?顺便问一下,嗯,如果这个租车协议,他的租金是每个月480块钱,嗯是不是?是不是这个收款方也就是法人,给公司开一张收据就行,了吧嗯,怎么着也是不用交增值税和个人所得税
老师你好,麻烦您看一下我这个分录做的对不对,嗯公司借法人的现金借库存,现金一,万贷其他应付款法人1万然后公司有现金了,嗯然后公司租法人的车,一个月480,法人给公司开的这个现金收据,嗯,然后还附上租车协议和收,就是租车协议和收据这个分录,这样做借管理费用,租赁费480带库存现金400吧,这样可以吗?
唉,老师你好,我想麻烦问一下,就是我租给法人名下,那我给租给法人车了,一个月480,是不是像这种如果开发票的话不用交增值税负征税,嗯,企业所得那个个人所得税嗯这些税是不是都不用交啊?
老师你好,我想问一下,就是我们公司租了别人的车,然后是一个月480就是租给我们车的人,每个月给我们开480元的发票,是不是这样就挺正规的呀,这就没事是吧,就是那个人是不是也不用交税呀?嗯,因为他就是是已经退休的人员,然后每个月就是只有480元的这个租车费的收入是不是也涉及不到交个税是吧?
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老师,请问企业理财收入怎么做分录,要交税吗,谢谢
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老师好、电子税务局生成普票的总金额、销项税额全部取值小数点后两位、账上取值小数点后一位、造成账上的金额比电子税务局上的金额多0.01、这个0.01差额怎么冲减呀?辛苦老师教一下、谢谢
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白老师你好,不是那个租金,嗯,就是租车费500元以下免征增值税免征个税嘛,这样的话,嗯也得开发票吗?
您好,原来是这个想法啊,可能不行呢,每月有发生的啊 根据《企业所得税税前扣除凭证管理规定》规定,企业境内支付属于增值税应税范围的以发票作为税前扣除凭证,但个人交易满足,小额零星”条件的可以不需要发票。对于“小额零星”的标准,规定只明确了“小额”是指金额低于增值税起征点(500元/次) , 但是对于“零星”的标准却没有界定,因此对于每月都要支出500元的交易是否能认定为“零星”是存在风险的。有税务稽查案例表明,对于每月都要支出500元以下个人交易,持续交易一段时间的,税务稽查认定已经不属于“零星”交易而是“持续”交易,需要以发票为税前扣除凭证。
老师你好,我想问一下,如果说我们企业要是租赁法人的车的话,是不是租几个月都行,租一个月两个月都可以,还是说必须租多少年才行,有没有这个规定?
您好,租多久这个没有规定的呀,
好的,老师知道了,谢谢,
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你好,麻烦再问一下这个税务局,他认可这个嗯租赁法人的车免租金吗?
听有的人说这个税务局有可能不认可
您好,您说得太对了,没有绝对的把握,都是人啊,主观性很强的,我们就是4800元/月也有可能不认可啊,除非跟市场价一样一们的