你好,这个是看增值税的税负率。是用第27行除以第1行的
增值税申报表里面的主表中的应纳税额的最终数字我怎么知道自己填写的就是正确的呢?看哪里可以知道
我想知道全年的增值税税负率是多少?在哪里看准确点?是不是在申报里面看?
想知道各税种征收税率是多少,在哪里可以看的全面一些
老师 我在增值税申报主表里在哪看本期缴纳税额是多少
老师,在增值税进账平台中看这个月可以抵扣多少税,在发票勾选界面,我只想看看有多少进项税了,我还想看下一页,是不是点击提交,点击提交之后出现这个,是点击确定吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
老师还有简易计税的没在里面,
你好,那个是税款计算,不是税款缴纳啊。
不懂,我要看全年开票的增值税税负率交了几个点,建筑公司税负率3个点,我不知道平均下来多少了
你看一下第32行,是包括简易计税的。你们要计算税负率,只需要按照我刚才的方法计算就可以的
第一行是专票的金额,没有包含简易计税的销售额,你看第5行还有858万多
你好,你看我计算增值税和销售额的时候,都剔除了简易计税啊。因为简易计税是按照3%来计算,你不能算到税负率里面的