同学你好,建议记入其他应付款处理。 借:银行存款 贷:其他应付款
一个合作社收到其他三家合作社转进的钱,这个钱是为了一个项目,这个项目挣了钱后要分给这三家合作社 这样的话这笔钱我该如何做账
一个合作社收到其他三家合作社转进的钱,这个钱是为了一个项目,这个项目挣了钱后要分给这三家合作社 这样的话这笔钱我该如何做账
老师请问我们是村集体经济组织,然后投资了一下个合作社70万,然后合作社要还我们钱,做的应收款,但钱还没收到。说是以后卖了果子分批还钱。买农药等其它都在这个应收款里支。不做经营支出。。我不知道这个做借应收款合作社70,万时,贷方做什么科目。
老师好,有一笔专项资金,应该是乡政府转到村委会账户,再由村委会转至合作社账户,合作社支付给个人,4.28村委会转合作社 4.28合作社支付给个人了 但是这笔钱应该是乡政府转村委会后才能支付的,现在村委会还没收到,就转入合作社了,村委会4月支出的这笔 借:写啥项目呢? 贷:(用啥钱),6月退回又重新支付,怎么处理呢?
老师,你好,合作社收到财政局的钱用于项目款,这个项目款是合作社先收到,然后合作社再把这个款支付给这个项目的承包人,请问这样怎么处理会计分录呀?合作社当时用的是小企业会计准则
去年营业成本,做成营业外支出了,那用以前年损益调整,结转到未分配利润中,那这时资产负债表不平,是什么原因
工资表上扣除的个税是年度预扣预缴税额有关还是年度应纳税额
老师,请问利润表上,所得税费用,除了我汇算清缴实际交税的部分,如果我还有递延所得税资产的话,是不是应该加上递延所得税资产这个数啊?
老师,收到餐费发票1500,员工报销的时候只报1200 借:管理费用—业务招待费1500 贷:银行存款1200 那还有300不平,怎么办?
老师好,公司有合同已经履行完义务,但是客户资金紧张,近期不会付我们钱。我们资金压力也大,没有开票,一是客户也不想现在接收我们的开票,二是我们没钱交增值税。但是老板想在报表上体现这笔应收账款,贷方如果目前不确认收入,有什么合适合规的科目可以放吗?
老师您好,有一名员工本来要出差,飞机票都定完了,但是因为突发状况没有去成,产生的退飞机票的费用公司答应给报销,请问这种情况怎么做账?具体的会计分录和记账凭证有哪些?
问题 1.个税(工资薪金所得)是按年度合并计算个人所得税,为什么每个月都要计算个税,是月度公司帮个人预扣预缴,年度汇算清缴的时候再多退少补吗?
老师,看看这道题,请问为什么要乘个8?
老师,为什么这两个不对
为什么个税每月都有预交,且并没有多处取得收入,个税汇算清缴时还需补税呢?