同学你好 你问的是预缴还是实际缴纳

建筑工程类预缴增值税按那个金额缴纳啊
建筑劳务,是按开票的金额缴纳增值税还是按实际的工程款缴纳增值税
老师,建筑工程业务的印花税是按合同金额一次性缴纳还是按每次开票金额缴纳?
建筑服务行业跨地区做的工程,预缴增值税是按合同总额缴纳还是按开发票金额缴纳
建筑企业,预收甲方100万元工程款,然后开工,工程进度达到了20%工程量,目前没给甲方开具发票,税务局来查让补缴增值税,请问我是按这100万元缴纳增值税 还是按进度20%的缴纳增值税
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
实际缴纳
就是建筑劳务,只干人工费,10到12月份一共干了40万的活,但是只结了20万的工程款,发票已开,增值税已交,1月份是按实际干活做账,还是只按开票金额做账?求详解!
按照实际施工的工程量 确认收入
增值税按照合同约定结算进度 确认增值税
就是说结给多少工程款,就开多少票,交多少税是吗?剩下的什么时候开票什么时候交增值税是吗?希望老师有时间给详细解答一下,谢谢!!!
这个增值税的纳税义务。是按着合同约定的收款时间确认的。当然如果你先开票。开票的金额大于这个合同约定的收款金额。那么开了票以后真不会就得交。不管你这个时候就不管你的合同约定的收款了。如果你开票金额没有超出收款世界的,那就按照收款金额交剩余的也是按照收款记录交,和发票是独立的。
您说的我没太懂,现在是1月份的报表应该怎样做?是按实际金额做账还是按照开过票的金额做账?增值税是实际开多少票就交多少钱吗?剩下的等给了工程款以后再开票是吗?
给你说了两条原则。第一条是发票和付款是独立的,你就算不开票该交税也是得交税的。第二条。如果发票开的多,与合同约定的交款进度按照开嘞发票的税交税。
老师你说的太专业了,我不太明白,现在是应该怎样做账?按照哪个金额做账,就是干了40万的活,来了20万的发票,1月份的报表应该按哪个金额做?
按照完工百分比确认会计收入 按照合同约定的收款进度确认需要预交的增值税
就是把实际发生的全部成本都做出来,按照实际已经开票的金额缴纳增值税,剩下的工程款什么时候到位什么时候缴税是吗?还是别的?
嗯嗯 如果开票的进度小于收款的进度 以上都是正确的
收款应该是40万,但已经开票20万,开完票的税款已缴纳,按实际金额做账,剩余款项什么时候开票什么时候缴纳增值税,是吗?