同学你好!这个12月份冲减计提的印花税 就可以了 而且现在的话 印花税 是不需要计提的哦 这个比较特殊。。。
12月计提了1元的印花税,1元不交税,那我是在12月计入营业外收入,还是1月计入营业外收入呀
老师,印花税2020年减半征收,12月产生印花税300元,实交150元,我计提了全额的印花税,借管理费用300 贷应交税费印花税300。老师那我减免的150元是做营业外收入还是做到管理费用里啊
你好,老师,我去年12月计提的所得税,在今年1月份,做了营业外收入……对嘛?还是要等今年汇算清缴之后,确实不缴才做营业外收入
上月计提了3.5元的印花税,这个月有税收优惠,只交了1.7元,多出来的1.8元计入营业外收入吗?
老师,现在2024年1月征期该报2023年1月—12月股东入资印花税,股东2023年11月入资的,那我是在11月的账里做印花税计提?还是12月的账里?
老师您好,请问出售废旧的电梯给对方开发票开什么项目,这个电梯不是我的固定资产,谢谢您
老师您好,请问出售废旧的电梯给对方开发票开什么项目,这个电梯不是我的固定资产,谢谢您
老师请问一下,我们公司的车交的车险,保险公司给开了发票,我们已经抵扣过了,现在他们那边需要红冲,红色信息表是我们这边先填还是他那边填了我们确认?
老师,您好!根据上年度利润表测算增值税税负率的时候忘记乘以百分比,导致今年交的增值税远远不够,由于开票和采购发票有税差,所以我们进项大于销项,按测算的增值税税负率交增值税的话,交的税比较多,老板估计也不同意,想问下怎么去交增值税合理点?
老师,个人代开发票,你这有没有税率表 包括教育培训,稿酬所得,劳务等等
老师根据合同交的印花税和交的增值税可以算出销售额吧
你好,我收到5-13号收到外汇货款之后怎么操作呢?
你好,我买电脑4500开票13个点,最后开票金额是多少,真算啊?
老师,代账要24年7月—25年4月银行流水,申报24年的年报,这个是要银行回单吗
老师出口退税申请报关单导入成功,数据处理保存后,配单的时候找不到报关单是什么情况