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你好,老师,我去年12月计提的所得税,在今年1月份,做了营业外收入……对嘛?还是要等今年汇算清缴之后,确实不缴才做营业外收入

2022-04-04 22:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-04 22:20

你好!如果不用交了(说明多计提了) 需要冲减应交税费…企业所得税,冲减以前年度损益调整(所得税费用)

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快账用户2580 追问 2022-04-04 22:26

意识1月份做的营业外收入这笔凭证要对冲了,然后把不用交的所得税做成……借:应交税费-所得税,贷:利润分配-未分配利润(小企业会计准则)

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齐红老师 解答 2022-04-04 22:38

是的,你的理解很对

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快账用户2580 追问 2022-04-04 22:39

那那个课堂上说的,不用缴的企业所得税做成营业外收入是怎么回事?

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齐红老师 解答 2022-04-05 06:33

那是说的是:免税的情况 但如果是多计提的,需要反方向冲减的

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快账用户2580 追问 2022-04-05 07:47

哦哦,懂了,那我再请问下老师,我这次报税时不小心填错了数据,导致提交了有税费,但是还没扣款,我更正申报提醒我到税务局大厅更正,然后我就选择的作废,重新申报的,这样有什么影响吗?

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齐红老师 解答 2022-04-05 07:49

你好!没有影响的,可以作废重新申报的

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快账用户2580 追问 2022-04-05 07:55

之前申报有税额,然后作废了重新申报就没有税额了,税务局会因为这个原因查吗?因为之前计提多了所得税,然后多了的所得税走了营业外收入,所以导致这里预计所得税时有税额,然后我发现原因充了之前做错的帐,就没有税额了

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齐红老师 解答 2022-04-05 08:03

你好!是业务事实,没有影响的

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快账用户2580 追问 2022-04-05 08:14

好的,谢谢老师,

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齐红老师 解答 2022-04-05 08:15

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好!如果不用交了(说明多计提了) 需要冲减应交税费…企业所得税,冲减以前年度损益调整(所得税费用)
2022-04-04
您好,这个是不会的,谢谢
2021-05-25
你好同学,他娶的是你第四季度嗯,利润表上的那个数据。
2022-04-29
你好,通过以前年度损益调整科目去调整
2023-04-14
你好这个需要做营业外收入,不需要交税话,这个收入总额包括这个,需要做
2021-07-23
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