你好!如果不用交了(说明多计提了) 需要冲减应交税费…企业所得税,冲减以前年度损益调整(所得税费用)
老师我们单位是小规模核核定征收,汇算清缴时还需要将今年税率1%和百分之三的差额做营业外收入交税吗? 另外一般纳税人今年减免的部分房产土地税额汇算清缴时需要做成营业外收入吗
老师,19年年底我们转销了一笔应付账款,做营业外收入。在2020年汇算清缴时因为这笔收入我们交税了。借应付账款,贷营业外收入。19年12月预估交税,借:所得税2000,贷应交税费-应交所得税2000。然后在20年我们又确认了几笔应付账款可以转销,然后去税务局专门填表做了汇算清缴,把这部分补交的营业外收入也计入19年利润了。
你好,老师,我去年12月计提的所得税,在今年1月份,做了营业外收入……对嘛?还是要等今年汇算清缴之后,确实不缴才做营业外收入
老师,我们去年12月份开出的销项发票,今年4月份发生服务中止,冲红了这张票。这种情况我们在做企业汇算清缴时这张票还要计入收入吗?如果计入收入我们需要多缴企业所得税。
你好 我是新手兼门外汉 12月的时候收到一笔货款 当时做的是预收账款 没有开票 然后1月份才开票确认收入 去年公司利润是负数 没有缴纳所得税 汇算清缴还没做 那我要怎么做账 怎么改报表可以把笔收入放到去年 不然今年的话所得税就要多缴了 然后当时过了申报期老板才说发年终奖 所以也没计提 要怎么处理呢
小规模季度30万免税,30万包不包括税额
老师您好,这张去年的发票还能用吗
你好,甲方用我们单位的质保金直接抵房子给我们下面的分包单位的包工头,我们欠下面的包工头的款还是正常支付,但是后期房款他直接转入我们单位,这个则呢么账务处理呢
老师,收到平台服务费发票怎么做账呢
老师好,2017年,财务将一笔不是收入的款项计入了收入,同时挂了其他应收款项目,后来在2019年有花销,就把花的金额一方做支出,一方冲挂账,但实际我们 即没有收到银行存款,也没有发票对应支出。现在审计查出我们的往来有问题,请问老师,对于这种前期差错,我们财务应该如何处理比较稳妥?请详细说明,谢谢
对方一般纳税人,无论对公还是对私转账都应该开专票吧?自己公司也是一般纳税人
7月份有一笔工程款,在10月份报税时候,需要交印花税吗
老师,你好,请问个体户中标了,但是中标公司要求是性质是公司,不是个体户,请问个体户除了注销,还有什么办法吗可以接下这个投标
生鲜配送行业袋装的玉米粒 甜青豆这种 算冻品还是蔬菜还是方便食品 免税还是9% 还有干辣椒 包心菜干 和红豆绿豆 是免税还是9%
老师感觉时间不够用了,想问一下法律刑法内容自己看讲义不听课可以理解吗?
意识1月份做的营业外收入这笔凭证要对冲了,然后把不用交的所得税做成……借:应交税费-所得税,贷:利润分配-未分配利润(小企业会计准则)
是的,你的理解很对
那那个课堂上说的,不用缴的企业所得税做成营业外收入是怎么回事?
那是说的是:免税的情况 但如果是多计提的,需要反方向冲减的
哦哦,懂了,那我再请问下老师,我这次报税时不小心填错了数据,导致提交了有税费,但是还没扣款,我更正申报提醒我到税务局大厅更正,然后我就选择的作废,重新申报的,这样有什么影响吗?
你好!没有影响的,可以作废重新申报的
之前申报有税额,然后作废了重新申报就没有税额了,税务局会因为这个原因查吗?因为之前计提多了所得税,然后多了的所得税走了营业外收入,所以导致这里预计所得税时有税额,然后我发现原因充了之前做错的帐,就没有税额了
你好!是业务事实,没有影响的
好的,谢谢老师,
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢