你好!如果不用交了(说明多计提了) 需要冲减应交税费…企业所得税,冲减以前年度损益调整(所得税费用)
老师我们单位是小规模核核定征收,汇算清缴时还需要将今年税率1%和百分之三的差额做营业外收入交税吗? 另外一般纳税人今年减免的部分房产土地税额汇算清缴时需要做成营业外收入吗
老师,19年年底我们转销了一笔应付账款,做营业外收入。在2020年汇算清缴时因为这笔收入我们交税了。借应付账款,贷营业外收入。19年12月预估交税,借:所得税2000,贷应交税费-应交所得税2000。然后在20年我们又确认了几笔应付账款可以转销,然后去税务局专门填表做了汇算清缴,把这部分补交的营业外收入也计入19年利润了。
你好,老师,我去年12月计提的所得税,在今年1月份,做了营业外收入……对嘛?还是要等今年汇算清缴之后,确实不缴才做营业外收入
老师,我们去年12月份开出的销项发票,今年4月份发生服务中止,冲红了这张票。这种情况我们在做企业汇算清缴时这张票还要计入收入吗?如果计入收入我们需要多缴企业所得税。
你好 我是新手兼门外汉 12月的时候收到一笔货款 当时做的是预收账款 没有开票 然后1月份才开票确认收入 去年公司利润是负数 没有缴纳所得税 汇算清缴还没做 那我要怎么做账 怎么改报表可以把笔收入放到去年 不然今年的话所得税就要多缴了 然后当时过了申报期老板才说发年终奖 所以也没计提 要怎么处理呢
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
意识1月份做的营业外收入这笔凭证要对冲了,然后把不用交的所得税做成……借:应交税费-所得税,贷:利润分配-未分配利润(小企业会计准则)
是的,你的理解很对
那那个课堂上说的,不用缴的企业所得税做成营业外收入是怎么回事?
那是说的是:免税的情况 但如果是多计提的,需要反方向冲减的
哦哦,懂了,那我再请问下老师,我这次报税时不小心填错了数据,导致提交了有税费,但是还没扣款,我更正申报提醒我到税务局大厅更正,然后我就选择的作废,重新申报的,这样有什么影响吗?
你好!没有影响的,可以作废重新申报的
之前申报有税额,然后作废了重新申报就没有税额了,税务局会因为这个原因查吗?因为之前计提多了所得税,然后多了的所得税走了营业外收入,所以导致这里预计所得税时有税额,然后我发现原因充了之前做错的帐,就没有税额了
你好!是业务事实,没有影响的
好的,谢谢老师,
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢