出口退税这部分的计算,如果是有退税的部分就是按退税率计算。如果是没有退税的部分,就是抵减国内销售的增值税
公司外购了一份货物金额是1500,对方开具的是普票,所以没有抵扣进项税,账上入了的营业外支出1500,那么我们计提销项税的时候是按1500×13%算,还是1500/1.13*0.13算呢
老师您好!我们上月开票出口的那部分零税率,金额为30万,那么我们要留抵的是不是最少要有30万/1.13*0.13的进项税才可以全部退啊?
老师您好,我们出口退税的那部分怎么计算呢?是是用开票金额/1.13*0.13吗?
老师您好!算出口退税的话,是用那个开票金额* 退税率吗?我们是13% 的税率?还是说要先除以1.13再*0.13?
老师你好,如果我在平台上查询到我们的出口货物,退税率是13%,我们收到合同的金额比如是280000元,那么我们可以收到退税金额是不是280000*0.13=36400元
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
退税率13%,开票开的是0税率
迷个是全额退税,就是进项税可以全额抵税,
就是国内先申报交税,然后再退税吗?必须要有足额额进项税才可以退吧
国内申报关税的话,可以抵扣国外需要退的增值税,就是国外销售抵减国内销售应交税费。
就是我们要勾选的时候是不是要把国内那部分销售对应的进项税勾选再加上出口那部分的进项税一起勾选才能保证全额退税呢?
这个是国外销售采购的进项税进行勾选认证
老师不是太明白,我就是说我们这个月有留抵,要留抵的金额是不是要大于等于退税额才可以全退税呢?
你说的完全正确,就是退税额大于留抵税额才能全额退税。
老师说反了吗?还是我理解错了,退税额小于留抵税额,那个退税额才能全部退掉,谁小选谁吧!
哪个数据小,就按哪个数据进行退税。 就是退税额小于留抵税额时,就是按退税额进行退税。如果是退税额大于留抵额税额,只能按留抵税额退税。