出口退税这部分的计算,如果是有退税的部分就是按退税率计算。如果是没有退税的部分,就是抵减国内销售的增值税
公司外购了一份货物金额是1500,对方开具的是普票,所以没有抵扣进项税,账上入了的营业外支出1500,那么我们计提销项税的时候是按1500×13%算,还是1500/1.13*0.13算呢
老师您好!我们上月开票出口的那部分零税率,金额为30万,那么我们要留抵的是不是最少要有30万/1.13*0.13的进项税才可以全部退啊?
老师您好,我们出口退税的那部分怎么计算呢?是是用开票金额/1.13*0.13吗?
老师您好!算出口退税的话,是用那个开票金额* 退税率吗?我们是13% 的税率?还是说要先除以1.13再*0.13?
老师你好,如果我在平台上查询到我们的出口货物,退税率是13%,我们收到合同的金额比如是280000元,那么我们可以收到退税金额是不是280000*0.13=36400元
我公司向自来水公司和供电公司购进的水电交纳印花税吗?老师
老师无票成本20万待入帐,废品出售约五万,需要跟税局说明无票原因吗?
选项c怎么理解?如果存在舞弊导致的重大错误风险,扩大样本规模应该是无效的。
就是我们企业取得的发票,专用发票,税额部分可以抵扣增值税,不含税部分是可以入账成本,抵扣企业所得税对吗
老师,你好,个体工商户的核定销售额是87000是什么意思?
老师,我们单位是旅游公司,属于总公司分支机构,非独立核算,我们也不开票,也没有对公付款,我们只是赚取中间的差价部分,现在要报企业所得税,利润总额不能为零,这应该怎么报呢
你好老师个体户经营超市装修材料费及维修费等会计分录怎么做
老师,电子税务供应商6月开过来的红字发票在勾选没有,在取得发票能查到,专票要抵减这个月的进项税额,这个在申报表自己填,还是系统带出来
查账征收转核定了,增值税是自动申报的是零,这个需要交的是个人经营所得吗
请教一下,法人给公账转钱,忘了备注法人投资或法人借款,财务做账能做成投资或借款吗
退税率13%,开票开的是0税率
迷个是全额退税,就是进项税可以全额抵税,
就是国内先申报交税,然后再退税吗?必须要有足额额进项税才可以退吧
国内申报关税的话,可以抵扣国外需要退的增值税,就是国外销售抵减国内销售应交税费。
就是我们要勾选的时候是不是要把国内那部分销售对应的进项税勾选再加上出口那部分的进项税一起勾选才能保证全额退税呢?
这个是国外销售采购的进项税进行勾选认证
老师不是太明白,我就是说我们这个月有留抵,要留抵的金额是不是要大于等于退税额才可以全退税呢?
你说的完全正确,就是退税额大于留抵税额才能全额退税。
老师说反了吗?还是我理解错了,退税额小于留抵税额,那个退税额才能全部退掉,谁小选谁吧!
哪个数据小,就按哪个数据进行退税。 就是退税额小于留抵税额时,就是按退税额进行退税。如果是退税额大于留抵额税额,只能按留抵税额退税。