出口退税这部分的计算,如果是有退税的部分就是按退税率计算。如果是没有退税的部分,就是抵减国内销售的增值税

公司外购了一份货物金额是1500,对方开具的是普票,所以没有抵扣进项税,账上入了的营业外支出1500,那么我们计提销项税的时候是按1500×13%算,还是1500/1.13*0.13算呢
老师您好!我们上月开票出口的那部分零税率,金额为30万,那么我们要留抵的是不是最少要有30万/1.13*0.13的进项税才可以全部退啊?
老师您好,我们出口退税的那部分怎么计算呢?是是用开票金额/1.13*0.13吗?
老师您好!算出口退税的话,是用那个开票金额* 退税率吗?我们是13% 的税率?还是说要先除以1.13再*0.13?
老师你好,如果我在平台上查询到我们的出口货物,退税率是13%,我们收到合同的金额比如是280000元,那么我们可以收到退税金额是不是280000*0.13=36400元
老师你好,设计服务咨询费12000,这个我记入办公费用,还是待摊费用啊
老师,请问一下我们是国际贸易有限公司,代理进出口业务的,我们是家锋,公户先支付款项给深圳外轮代理公司,然后收到鹭翔转钱给我们备注超期费。金额一样的。这个怎么做分录哦
老师,电子税务局开具的发票如何下载发票链接?
老师,法人租车给公司,公司支付的费用给法人,法人需要开票给公司吗,平常的加油费维修费可以报销不
个人到税务局去开4800元的劳务派遣发票要多少税款
请问老师,货运部属于个体,可以开增值税专用发票发票,税率1%?
朴老师,个税都错了。需要更改吗?如何更改?
老师,请问科目余额表中的利润分配期初数,本期数借方贷方,和利润表、资产负债表那些数据有联系
老师,经营场所产权是老板自己的,不收房租,房产税也没代扣代缴行吗
老师好,房租是11.24到12.24期间的,那是计入11月的费用还是入12月的费用
退税率13%,开票开的是0税率
迷个是全额退税,就是进项税可以全额抵税,
就是国内先申报交税,然后再退税吗?必须要有足额额进项税才可以退吧
国内申报关税的话,可以抵扣国外需要退的增值税,就是国外销售抵减国内销售应交税费。
就是我们要勾选的时候是不是要把国内那部分销售对应的进项税勾选再加上出口那部分的进项税一起勾选才能保证全额退税呢?
这个是国外销售采购的进项税进行勾选认证
老师不是太明白,我就是说我们这个月有留抵,要留抵的金额是不是要大于等于退税额才可以全退税呢?
你说的完全正确,就是退税额大于留抵税额才能全额退税。
老师说反了吗?还是我理解错了,退税额小于留抵税额,那个退税额才能全部退掉,谁小选谁吧!
哪个数据小,就按哪个数据进行退税。 就是退税额小于留抵税额时,就是按退税额进行退税。如果是退税额大于留抵额税额,只能按留抵税额退税。