你好,要看是生产企业还是外贸企业。生产企业的出口退税额是36400.但还要和增值税留底税额比较,取小退税。如果是外贸企业,就不是这么计算,就是你这个出口货物采购时对应的进项税

老师你好,如果我在平台上查询到我们的出口货物,退税率是13%,我们收到合同的金额比如是280000元,那么我们可以收到退税金额是不是280000*0.13=36400元
请问一下老师,我们做外贸进出口的,我们购进了一批货,开票金额为:500吨*2万元/吨=1000万元(不含税价)税额为130万元,但是这批500吨的货其中一半出口到国外,一半在国内销售,请问这个250吨的货出口到国外能做出口退税吗?能退多少钱呢?(退税率也是13%)
老师 您好 我刚接触了一个线上平台的账务处理,就是我们公司在多多买菜上销货,比如供货价总额是12000元,技术服务费是950元,售后退货:1200元,但是实际收到我们库房的退货只有1050元。账务处理怎么做 主要就是这个实际收到库房的退货
老师,假如我们出口合同是3元,报关单根据2元,这样我们是不是出口退不了税啊,这样是不是违法的,对方让我们把报关单金额改了。他们想少交关税,我们的客户是台湾的,我们作为出口方该怎么操作,海关税务会不会查我们,我们如果不出口退税,是不是就要视同内销开票,如果视同内销是不是还要填申请,这种申请的理由是啥呢
老师,你好!我们对接了一家灵活用工平台,我们是这样操作的,比如“应发”10000元,个税不管金额大小扣3%税点,实发就是9700元;但是给到代发平台时,平台按实发收6%服务费,实际打款到平台为9700*1.06=10282元,平台开给我们的发票是“现在服务*人力资源服务”,开票金额为10282元?这个合规吗?其他灵活用工平台都这么操作吗?老师,我分录用什么科目比较合适呀?谢谢老师
新建厂区的工程预算编制,可以开*现代服务*工程预算编制这样项目名称的发票吗?
假如说我上个月有未开票收入5万已经申报了未开票收入,这个月又开票了,那怎么申报呢?假如上个月未开票收入5万申报了未开票收入,这个月也有6万的未开票收入,税点都是6%,开的专票,那开具增值税专用发票和未开具发票栏都应该填多少金额?
老师,请问一下,小规模企业,养殖业,可以在税务网站上开具发票吗?我刚看了养殖业的,没有找到可以开具发票的功能。
老师,公司员工跟公司借款,超过一年没有还,有税务风险吗?涉及到交什么税吗?
老师 我想请教一次 报销费用一出一进 出去是正常报销 回来是因为账号错误 请问怎么记账
老师,公司购的用于经营的小汽车去年汇算填的资产折旧纳税调整明细表填的一、固定资产的其他栏,今年可改为第四栏运输工具吗?还是仍填其他栏?
老师,申请核定征收,税局发了个人所得税核定定率表,征收项目和征收品目,所得税税率怎么填写?
老师公司法人不是股东,最终公司决定权,听股东的还是听法人的
公司发放一次性劳务报酬500元,不开发票,何时申报个税
资产负债表应收应付科目涉及到负数,怎么调整把它调正?
我们是生产企业
但还要和增值税留底税额比较,取小退税,这是什么意思
老师,我们生产型企业出口,开发票是零税率,出口货物后我们还要退税,那么我们购进材料的进项发票是不是不能抵扣
你好,生产企业购进材料进项都可以认证抵扣。如果你增值税留抵税额37400;你就可以退税36400,如果增值税留抵为30000那你退税就只有30000
没有明白是什么意思,老师第一次弄,麻烦你啦
就是要和你增值税报表比较税额,才能退税,你看看你公司前几期的免抵退汇总表和增值税报表比较一下,就明白了
老师 你好,我如果我7月份认证发票进项税有10万元,然后销项税有6万元,这个剩下的4万元是不是就是增值税留抵税额,如果我们应该退税金额是36400元,,那么我们就可以享受退税36400元,是这个意思吗
你好,你增值税留抵就是4万元,你计算的出口退税是36400.可以退36400.还有4000元增值税留抵下个月继续抵扣。
样品发给国外客户,没有报关,然后客户付款的时候直接在付款的时候把手续费扣了,比如我们应当收到378美元,但是对方在汇款的时候产生手续费,到我们外币帐户上只有345美元,这种手续费我们也没有银行回单,那么我在开发票的时候怎么开,金额是按345的开,还是378的开