计算销项税额,按1500/1.13*0.13算
老师问您一下,我们公司之前购买的车,进项税我们用来抵扣了,现在我们要卖了,这个税我们怎么交。我从会计问上面问了,但是我感觉我们这个我很不清楚,在那上面说了我还是不明白,。我以为的是我们之前进项税用了,所以现在视同销售按照13税率交税,但是二手车公司开了一张二手车的发票,还给我们算出来了一个税,说让我们去交就行,但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的,。还有就是这个税额我们应该怎么交,因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有,我们要是从电子税务系统上面交的话,他们怎么能查到》?他们开的那个票是过户开的票
您好,咨询下,我公司收到抵账货物一批,并取得专票,我公司在对外销售时低于进价销售,开票时按卖价直接开票,我看了相关信息,说是此业务应为商业折扣,应将折扣和原价在发票上体现,是吗,还有销项小于购进的进项,那么差额税金是要做进项税转出吗,
公司外购了一份货物金额是1500,对方开具的是普票,所以没有抵扣进项税,账上入了的营业外支出1500,那么我们计提销项税的时候是按1500×13%算,还是1500/1.13*0.13算呢
老师,我们是一家合伙企业,一般纳税人,今年5月份将公司的一辆车转让给个人,当时开了一份金额20000元的13个点增值税普票,今日税务电话说价格较低,要补税。这辆车买的时候没有抵扣进项,当时是小规模纳税人,1.现在是不是可以将13个点的发票红冲,开一份3个点的普票,按照3%征收率减按2%征收增值税?2.计算经营所得税时按照发票上的不含税金额确认收入,是吗?
老师,我们是商贸型企业,有一笔货物我们是从外面进的,不含税金额为8814.16,进项税1145.84,这笔后面被确认为赠送给另外一个公司,会计上我做的 借营业外支出9960 贷库存商品8814.16 应交税费-销项1145.84,并且增值税申报了未开票收入,后期所得税汇算如何调整呢?
董老师 在线吗?想咨询您~
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老师您好,请问,签订的合同,一方盖公章,一方盖的合同章,可以吗有效吗?
1500不是我的成本吗,不是直接按成本价算吗?
而且我之前外购的没有抵扣进项税,如果是抵扣了进项税是怎么算呢?
该货物出售时的价格是多少 ,1500元吗