同学你好, 收到银行承兑汇票 借,应收票据 贷,主营业务收入等 贷,应交税费——应增——销项 贴现 借,银行存款 借,财务费用 贷,应收票据 初级实务第二章应收票据有这个内容

1.日的:掌握应收票据取得、贴现、转让、到期收回的核算。 2.资料:蓝天公司2019年7月1日销售给鸿运公司一批商品,增值税专用发票上注明的价款为20000元,增值税额为3400元;当日收到鸿运公司开出的期限为3个月,票面利率为5%,面值为23400元的商业承兑汇票一张。3个月后票据到期,蓝天公司收回 款项,存入银行。 3.要求: (1)对蓝天公司取得的商业承兑汇票业务进行账务处理 (2)对蓝天公司到期收回票款的业务进行处理。 (3)如果票据到期后,鸿运公司无力支付票款,请对该笔业务进行账务处理 (4)如果8月1日蓝天公司将该票据背书转让,取得生产用的A材料,该材料金额为20000元,增值税税率为序%,收到补付款97.5元并存人银行。请对该笔业务进行账务处理。 (5)如果蓝天公司两个月后将持有的商业承兑汇票申请贴现,贴现率为8%。请计算贴现净额,并对蓝天公司的该笔业务进行账务处理。 老师 可以给答案我吗 我看看孩子写的对不对
M公司于2010年6月5日收到甲公司当日签发的商业承兑汇票一张,用以偿还前欠M公司货款。该票据面值800000元,期限90天。年利率2%,2010年7月5日,M公司因急需资金,将该商业汇票向银行贴现,年贴现率3%,贴现款已存入M公司的银行存款账户。要求:(1)编制债务人甲公司签发并承兑商业汇票的会计分录;(2)计算M公司该项应收票据的贴现利息和贴现净额;(3)编制M公司贴现上项票据的会计分录;(4)2010年7月末,M公司对所贴现的上项应收票据在财务报告中应如何披露?(5)2010年8月,M公司得知甲公司涉及一桩经济诉讼案件,银行存款已全部被冻结。对上项已贴现的商业汇票,我M公司应如何进行会计处理。(6)2010年9月初上项票据到期,甲公司未能付款。此时M公司的会计处理又将如何进行
老师您好! 我刚接手大学校园卡会计.对校园卡的账务处理不会。校园卡的资金流是这样子的,学校做一批卡发给学生和老师,老师通过现金充值和转账充值到校园卡上。这时我做账:借:银行存款一一校园卡充值款。 贷:其他应付款。 接下来给商户结账我就不知怎么做了。商户太多.学校职能部门,后勤集团,怎么样做到这些部门去呢?求解!
老师,我是会计学堂会员,对收到电子银行存兑汇票和票据贴现的账务处理,不知道怎么做,很陌生,我应该去听哪一个针对的课件
老师们,我们公司的A和B两个客户在2019年10月份之前有个电子银行承兑汇票20万,A公司是出票人,B公司收票人,在前期会计都没有下这两个公司的账,2019年10月31日我公司到账这20万元,现在账面上是前任会计应收票据下账A公司应收账款和预收账款各20万,出纳和负责人也说不清楚,老师我现在就想知道这个承兑汇票到账最终应该下哪个客户的应收账款才是正确的?
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢