A105080 账载金额:资产原值60,本年折旧10,累计折旧20 税收金额:都填0 纳税调整金额:10

老师早上好!2019年申报了500万元固定资产一次性扣除,那么在今年的季度申报要填资产加速折旧这张表吗?
老师今年固定资产一次性扣除60万,每年提折旧10万,今年纳税调减50万,那明年这个表怎么填写
老师,去年的固定资产今年补提了折旧10万,今年盈利了15万,今年补提的这部分折旧不能所得税扣除吗?申报表上管理费用时候今年提的折旧,以前年度亏损也没有显示这10万
老师,汇算清缴固定资产折旧调整那个表怎么填列,去年汇算清缴把固定资产一次性计提了折旧,今年要调增
老师,购入固定资产500万,当年享受一次性扣除折旧费500万,那从第二年开始每年都纳税调增折旧费吗
小规模公司有收入进帐,但不开票,可以先不做收入吗
您好老师现在小规模纳税人餐饮服务行业的发票的税率是多少呢?
老师,我这边公司员工工资扣除部分扣了专项扣除三险一金,员工自己个税申报了专项附加,我按工资表实际发工资时按应发工资扣个人承担的三险一金,这样可以吗?
业务员公差停车费挂什么科目
@董孝彬老师,别的老师别回答,
老师,企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
老师好,我想要材料的进销存自动模块,有吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师。期初,对面的会计做的,我还不知道呢,需要再改的时候,我再找您,谢谢你了
老师好,我想问所得税与租赁的这道大题 方老师课件上写的分录对递延所得税影响是-49.5417,然后她在前面讲到当期纳税调增30.2778(这个就是平常我们做所得税汇缴的调法),这两个数是要怎么才联系上呀?
出口退税申报出现这样的警告,但是我反复检查没有录错可以提交申报吗?