你好,建安业租了别人集装箱 付押金76000 借:其他应收款76000, 贷:银行存款等科目 76000 后续租赁费用从押金里面扣 多付的押金再退回 借:银行存款等科目(退回金额) 管理费用等科目(费用金额) 贷:其他应收款76000
建安业租了别人集装箱 付押金76000 然后后续租赁费用从押金里面扣 多付的押金再退回 请问老师这个分录都应该怎么写
老师好,请问下面这个情况该怎么写分录?这个是我今天工作中实际发生的问题: 甲是我们公司客户,乙是我们公司供应商,我收取了甲3000元押金,让乙直接去给甲装了一台机器.装好后,甲反悔又说不要了,乙又去把机器拆了..我就要退还甲押金2800,扣下200是支付给乙的拆机费 在我收取甲押金的时候,分录是: 借 银行存款3000 贷 其他应付款 3000 那么在退还甲2800的时候分录怎么写呢?
老师,我们公司从物业公司承租了一商城的整个一层,签订了8年的租赁合同。装修后出租给商户收取租金及水电费。营业执照大约下周才能办下来,但是我们实际在今年九月就开始收了商户的”押三付一”。就是先收商户一个月的租金,再收三倍租金为押金。然后签合同等十二月初我们这边整个简单装修后交付给商户。租金从十二月开始计算。这种情况,请问 1,从什么时候开始摊销? 2,摊销几年? 3,会计分录怎么做? 4,这种情况,做财务会计制度备案时,核算软件备案怎么选?
您好,老师,这个是老人办理出院时候的单据,从押金里面扣去一些费用,有个门诊医院的529元也收在了养老院这个账户上面了,这个要计入其他应收款里面,后返给老人的钱是6410元,因为是集团公司,请问这个单据我应该怎么做分录
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?