你好 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:银行存款 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录)

#提问#老师,我们15年买了一辆车,到但是当时好像没开发票,所以公司账上没有这辆车,本月我们把这辆车卖了45000,卖个个人,二手车市场代开了发票,我该怎么进项账务处理
老师,我公司卖了一辆车,账务上怎么处理
老师,你好我公司20年购买的车辆和车牌,上一个财务合并在一起一次性折旧计入费用了,那现在老板要卖掉这辆车子,那要怎么处理,车价怎么定价,卖车的钱要怎么入账
老师好 ,公司车辆被法人卖了,款项也没有进账,账务处理怎么处理
老师,公司的车辆卖了账上一直在,还在折旧,这个怎么处理好一点
老师 我们有个订单是定做的机器 合同84000 客户付了42000的预付款 现在机器达不到要求 客户退单了 但是预付款我们只退21000 那剩下的21000我们要开票给她们要怎么开呢
老师,看完题目如何判断用那个会计科目
厂家返利我直接入了主营业务收入对吗?正确的是怎么做
老师,账面库存少,实际库存多,注销前如果开票,在没有进项的情况下直接开出缴纳13个点的增值税,然后结转成本少一点,利润出来交5个点的所得税,请问老师这样处理合适不?
老师按未来使用法跨年费用24年发生的费用报销,在25年报销,25年汇算清缴需要调增吗
A合伙企业、B有限公司都是一个老板的,A是B的股东,占股60% 18年老板转1000万给A(借款),A将1000万转给B(投资款),借长期股权投资,贷其他应付款 现A准备注销,所以成立了C有限公司,A所持B的60%股权作价0元转让给C(股转已完成) 请问A的其他应付款和长期股权投资怎么处理?
2024年1-12月份工薪申报:186127元 汇算清缴填179,610元,残保金因该填哪个?
老师好……! 我怎么改不了自己的毛病,2份工作都是因为自己说了预算上的错误,试用期都没通过……… 怎么就改不了那?
老师你好,如果公司11月份开始跨境电商备案,海关备案,11月份的收入可以享受免税对吧。那10月份有亚马逊平台有销售货物但是未备案,那第四季度小规模公司怎么申报收入呢?
【浙江省税务局】尊敬的纳税人: 您申报的今年三季度增值税销售收入,少于互联网平台企业向税务机关报送的收入金额。请您进行核实确认,如属申报错误,请及时进行更正,以免带来不必要的法律风险和经济损失。 浙江税务 2025年11月5日 老师,我们有收到这条提醒,是需要怎么去对比处理呢?谢谢老师
是要开个发票啥的吗,谁给谁开啊
你好,是的,销售方给购买方开具发票
需要交什么印花税个税吗
你好,公司卖了一辆车会涉及印花税,不涉及个人所得税
为啥会涉及印花税啊
你好,因为卖了一辆车,是属于购销合同,所以需要缴纳购销合同印花税的
老师,我家是减税,这个表应该怎么填
之前是印花税的问题,现在是增值税减免 同学您好,因答疑老师答题有时间限制,请分别对不同的问题,进行一题一问,方便老师解答,谢谢配合。
老师,那我再问回固定资产的问题吧,我购入了固定资产,然后下月开始计提折旧,那我租的车怎么做账
你好,租的车(是租入,还是对外出租?)
这个状况都发生了
这两种都想问
你好 租入的车辆,借:管理费用等科目,贷:银行存款等科目 出租的车辆, 借:银行存款等科目 ,贷:其他业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:其他业务成本 , 贷:累计折旧
我不明白为什么要借:其他业务成本贷:累积折旧
你好,因为一般的企业主营业务不是出租车辆,收入计入其他业务收入核算,对应的折旧成本就计入其他业务成本 核算了。
老师,把我们公司卖车发票咋开啊,是我们公司直接给买车的开还是去税务局代开啊,对方可以是个人也可以是公司是吗
你好,自行开具发票 对方可以是个人,也可以是公司的
开啥品类啊,是开专票吧
税率是多少呀
你好,这个车辆之前的进项税额有抵扣吗?