你好红冲折旧 做固定资产清理 什么时间处置的

老师,你好我公司20年购买的车辆和车牌,上一个财务合并在一起一次性折旧计入费用了,那现在老板要卖掉这辆车子,那要怎么处理,车价怎么定价,卖车的钱要怎么入账
老师,你好! 公司的车辆要卖出时开票开几个点的? 还有折旧未提完账怎么处理
公司在2021年买了一辆车14W,每月固定资产计提折旧,现在公司把这辆车子卖给了个人8W,会计分录(折旧还在继续)怎么处理,发票怎么开具,
老师,公司的车辆卖了账上一直在,还在折旧,这个怎么处理好一点
老师,现在公司账上有一辆车已经折旧完了,还有个残值这要怎么处理,然后这辆车这个月卖掉了,该怎么做账,麻烦老师具体说下,写下具体的分录,原值是290685.84,期末累计折旧276141.55
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了
分录怎么写呢 是不是卖了车得走对公户
借管理费用负数 贷累计折旧负数, 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行 贷固定资产清理 应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支 对的,是的,需要这么做的。