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老师好 ,公司车辆被法人卖了,款项也没有进账,账务处理怎么处理

2022-12-08 16:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-08 16:19

没有进账就挂法人的往来。

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快账用户7089 追问 2022-12-08 16:25

这个当时买车是别人买的,但是入了公司账户了,现在属于公司固定资产,但是卖的时候又没有经过公司,也不一定是进法人私户了,这个要怎么处理

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齐红老师 解答 2022-12-08 16:28

清理残值 借:固定资产清理         累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:其他应收款 贷:固定资产清理  应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%,减按2%只能开普票) 结转清理余额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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快账用户7089 追问 2022-12-08 16:47

没有开票,也没有走报废手续啥的,可以直接走固定资产清理吗?

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快账用户7089 追问 2022-12-08 16:49

能不能直接把净值余额转到累计折旧里面

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齐红老师 解答 2022-12-08 16:51

按我前边说的分录自己做平就是了哈

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快账用户7089 追问 2022-12-08 17:18

需不需要写一份声明,做原始凭证

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齐红老师 解答 2022-12-08 17:18

嗯嗯,根据需要写就是了哈

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没有进账就挂法人的往来。
2022-12-08
你好,之前做了固定资产的话, 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费,应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
2022-04-15
你好,这个车,你们账上一直没有体现吗,那当初买车的银行存款怎么入账的
2020-10-30
借累计折旧 贷固定资产 这样做
2022-06-01
清理残值 借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2023-08-02
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