你好,开专票给客户,三联的话是需要把第二联,第三联给到客户

您好,老师,在税务代开专票,是五联的,给客户哪几联?
老师你好!我这边开专票给客户,三联的话是需要寄哪几张?
客户一个发票需要冲红,已寄回,我冲红后在开具新的蓝字发票,请问下老师我做账用哪几联?给客户寄去哪联呢?
老师,请问一下,我开的专票,还没寄给客户,给老板,老板放丢了,我作废,验旧要上传三联,丢了俩联咋办
老师您好,我们有张销售发票还没寄给客户,而且这张发票要跨月红冲,已经开了红冲的发票了,那哪些是需要寄给客户的发票
劳务有没开13个点的专票,老师
老师,你好!咨询个问题,我们有个工程项目不是在本市的,开电子发票时跨地市标志我填是,它会自动带出编号来,今天我开发票时怎么不会自动显示编号呢,信息显示空白怎么回事呢
老师好,公司申报预交增值税的时候所属期选到去年了,产生滞纳金了,这个能退回来不,需要重新申报不
实收资本印花税已经缴纳了,但是上月没有计提,如何做分录
老师,企业租用个人汽车,给对方付的押金,记在哪个科目 下
老师 现在我是这样一个情况 我们是制造业 有生产研发 现在我是生产这一步出问题了 生产整个流程没有弄懂 1.材料入库是正常入库 借 原材料 贷 应付账款 2.生产领材料的时候是 借 生产成本直接材料 系统自己算的金额 贷 原材料 3.产品完工入库 借库存商品 贷 生产成本直接材料 现在存在的问题就是 科目余额表里面的生产成本直接材料有负数 这个我现在要怎么做呀 那里出现问题了 是不是入库入多了 材料领少了 我现在应该怎么做老师 让他平
老师,现在法人名下可以有几家100%持股的公司
老师好,有些专票不能抵扣,不能做账要怎么样在系统里进行操作呢
老师你好,早上关于工资条问题,还有一个疑问,按产量计件的工资,如何计算才符合法定要求?
什么样的业务可以计入财务费用,财务费用的定义是什么?
这一联是不需要寄出的是吧?
你好,第一联自己做账用,不需要寄出去的
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢