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老师,我们公司19年开发票开多少收多少,但是7月份付款单位由于审计发现合同上计算比例多付5万多,按道理也不是多付,合同只是他们签错了,我们人员没注意,但是对方就不认了,就喊把多支付退回去,我们也退回去了,但是我们19年开发票出去的,发票他们也退不回来了,我这边我认为作营业外支出处理这笔退出去5万多,分录是借,营业外支出,贷银行存款,老师这样处理对吗,如果不对话应该怎样处理,我知道这个五万多税前不能抵扣,我明年汇算清缴再调增。

2023-08-10 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-10 16:09

同学,你好 借,营业外支出,贷银行存款 分录是对的

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齐红老师 解答 2023-08-10 16:09

同学,你好 这个不能税前扣除

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快账用户4311 追问 2023-08-10 16:11

好的,老师,我明年汇算清缴时候在作调增

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齐红老师 解答 2023-08-10 16:19

同学,你好 嗯嗯,是的

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同学,你好 借,营业外支出,贷银行存款 分录是对的
2023-08-10
同学您好,如果您红冲了,相当于您减少了本年的收入和利润,那么您今年交的税就减少了,所以对方说的有有道理。相当于您把今年应该交的所得税,在去年先给税务局叫过去了。但是从资金价值的角度,也不完全对,因为假设这6000元,放银行,会产生利息,您企业损失了这部分的利息
2023-09-20
同学你好,如果能做到的话,就用第二个方法,否则,第一个方法即可。
2021-03-14
1,也就是这款项收不回了,你是作坏账准备处理 2,滞纳金 计营业外支出处理。 交的当期计营业外支出 3,是的
2020-12-18
你好,如果金额不大的话可以用现金,但是超过两千余元以上的,不能直接用现金。
2021-09-06
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