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老师你好,外贸企业收到红字专用发票,在附表二里面填的时候,是直接根据当月收到进项发票的总额减去那份红字发票的金额,填在26、27、28栏里面吗?

2021-01-04 18:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-04 18:25

你好,你之前是做了退税勾选吗?

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快账用户2692 追问 2021-01-04 18:25

是的老师,已经做了退税勾选

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齐红老师 解答 2021-01-04 18:26

你做了退税勾选的话,负数发票不需要申报附表二的。

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快账用户2692 追问 2021-01-04 18:30

老师,开了红字发票是冲以前月份的那份错误的发票,同时又开了一张正确的发票过来,所以增值税发票综合服务平台汇总的发票金额,是包含正确的那份蓝字发票金额,但没体现那张红字发票的金额

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齐红老师 解答 2021-01-04 18:32

你好,负数,发票不用填写。

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齐红老师 解答 2021-01-04 18:32

只勾选篮子的那个发票就行。

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快账用户2692 追问 2021-01-04 18:39

老师你好,我是勾选了蓝色的发票,然后我现在不知道填附表二的26、27、28和35栏该怎么填,如果我根据增值税发票平台统计的当月总金额来填,是不是就相当于我重复申报了,因为以前错误的那张发票,我已经申报过了

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齐红老师 解答 2021-01-04 18:44

你好不重复的。 之前的那个不允许抵扣 不退税 你现在申报蓝字的就可以

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快账用户2692 追问 2021-01-04 18:49

老师,是只要红字发票一开出来,系统就自动判别之前那张错误的发票不允许抵扣,不退税吗?

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齐红老师 解答 2021-01-04 18:51

不是的,你们还申报出口退税的不是吗?申报的出口退税的时候,你的进项发票会体现的。

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快账用户2692 追问 2021-01-04 18:51

那我就直接根据增值税发票平台统计出来的当月总金额,填入附表二就行的吧

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齐红老师 解答 2021-01-04 18:54

你好是的,可以这么做的。

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同学你好 对的,是这样填写的
2021-01-04
你好,你之前是做了退税勾选吗?
2021-01-04
同学你好 填写进项转出栏
2022-01-06
对的是的是这么做。
2022-02-22
你好,你是有进项税额红字发票没有做进项税额转出吗?
2020-09-13
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