齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,你之前是做了退税勾选吗?
是的老师,已经做了退税勾选
你做了退税勾选的话,负数发票不需要申报附表二的。
老师,开了红字发票是冲以前月份的那份错误的发票,同时又开了一张正确的发票过来,所以增值税发票综合服务平台汇总的发票金额,是包含正确的那份蓝字发票金额,但没体现那张红字发票的金额
你好,负数,发票不用填写。
只勾选篮子的那个发票就行。
老师你好,我是勾选了蓝色的发票,然后我现在不知道填附表二的26、27、28和35栏该怎么填,如果我根据增值税发票平台统计的当月总金额来填,是不是就相当于我重复申报了,因为以前错误的那张发票,我已经申报过了
你好不重复的。 之前的那个不允许抵扣 不退税 你现在申报蓝字的就可以
老师,是只要红字发票一开出来,系统就自动判别之前那张错误的发票不允许抵扣,不退税吗?
不是的,你们还申报出口退税的不是吗?申报的出口退税的时候,你的进项发票会体现的。
那我就直接根据增值税发票平台统计出来的当月总金额,填入附表二就行的吧
你好是的,可以这么做的。
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麻烦图片这个老师说下谢谢
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是的老师,已经做了退税勾选
你做了退税勾选的话,负数发票不需要申报附表二的。
老师,开了红字发票是冲以前月份的那份错误的发票,同时又开了一张正确的发票过来,所以增值税发票综合服务平台汇总的发票金额,是包含正确的那份蓝字发票金额,但没体现那张红字发票的金额
你好,负数,发票不用填写。
只勾选篮子的那个发票就行。
老师你好,我是勾选了蓝色的发票,然后我现在不知道填附表二的26、27、28和35栏该怎么填,如果我根据增值税发票平台统计的当月总金额来填,是不是就相当于我重复申报了,因为以前错误的那张发票,我已经申报过了
你好不重复的。 之前的那个不允许抵扣 不退税 你现在申报蓝字的就可以
老师,是只要红字发票一开出来,系统就自动判别之前那张错误的发票不允许抵扣,不退税吗?
不是的,你们还申报出口退税的不是吗?申报的出口退税的时候,你的进项发票会体现的。
那我就直接根据增值税发票平台统计出来的当月总金额,填入附表二就行的吧
你好是的,可以这么做的。