你好,你之前是做了退税勾选吗?
我们已经收到对方开具的通行费红字电子发票了(原票3月份已认证),报税的时候没从税控盘带出,所以我直接在附表二20行(红字专用发票信息表注明的进项税额)手填了,但是申报的时候提示下图,请问老师这是为什么呢?
我们销售发票有开红字的,我申报表附表一里面直接减去了,在开具专票里面税额和销售额直接减去了,正数减去负数,这样操作对吧?可是我在申报的时候跳出了这个?是啥原因尼?是因为我们进项有对方开具红字过来吗?我该怎么做?按说明,把附表二填上去?可是这个红字发票我没见到啊
老师,一般纳税人申报时,收到负数进项发票,申报时,在附表二第20栏(红字专用发票信息表注明的进项税额),这里是填负数,还是正数阿?
老师你好,外贸企业收到红字专用发票,在附表二里面填的时候,是直接根据当月收到进项发票的总额减去那份红字发票的金额,填在26、27、28栏里面吗?
老师你好,外贸企业收到红字专用发票,在附表二里面填的时候,是直接根据当月收到进项发票的总额减去那份红字发票的金额,填在26、27、28栏里面吗?
老师你好,我想问下求石油损耗率怎么计算,期初是0,本年总入库323.53吨,本年总出库255.07吨,账面库存68.46吨,盘点库存67.95吨,求损耗率怎么算
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您好,老师。我们是一个物业公司,代运营一个商业广场,其中商铺租金,物业费,供冷/供暖费用,设备维修维护费,停车费等等,全都是这个物业公司收费,开具物业公司发票可以吗?除物业费外,其他的几项费用,开票时可以备注具体的费用名称及缴费区间)吗?比如供冷费 (20250615-20251015),烦请解答一下,谢谢!
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老师,A为公司股东,公司对外融资,B作为投资方收溢价2倍估值受让A的50%股份,B的投资款如何操作才能既完成B的实缴出资义务同时溢价的部分资金也能作为A的实缴出资,并且各方不交税或者少缴税
是的老师,已经做了退税勾选
你做了退税勾选的话,负数发票不需要申报附表二的。
老师,开了红字发票是冲以前月份的那份错误的发票,同时又开了一张正确的发票过来,所以增值税发票综合服务平台汇总的发票金额,是包含正确的那份蓝字发票金额,但没体现那张红字发票的金额
你好,负数,发票不用填写。
只勾选篮子的那个发票就行。
老师你好,我是勾选了蓝色的发票,然后我现在不知道填附表二的26、27、28和35栏该怎么填,如果我根据增值税发票平台统计的当月总金额来填,是不是就相当于我重复申报了,因为以前错误的那张发票,我已经申报过了
你好不重复的。 之前的那个不允许抵扣 不退税 你现在申报蓝字的就可以
老师,是只要红字发票一开出来,系统就自动判别之前那张错误的发票不允许抵扣,不退税吗?
不是的,你们还申报出口退税的不是吗?申报的出口退税的时候,你的进项发票会体现的。
那我就直接根据增值税发票平台统计出来的当月总金额,填入附表二就行的吧
你好是的,可以这么做的。