你好,可以抵扣增值税
十二月份的发票勾选认证进项,元月份开票时能不能抵扣增值税?
征期2月份进项发票金额勾选认证,2月份销项发票金额能不能抵扣哦,老师好
征期2月份进项发票金额勾选认证,2月份销项发票金额能不能抵扣哦,老师好。
2月份进项发票金额勾选认证,那么2月份销项发票金额能不能抵扣2月份销项发票金额,老师好
老师好,2月份进项发票金额勾选认证,到了3月份进项发票金额勾选认证能不能抵扣2月份销项发票金额抵扣呢,老师好。
你好 老师请问一下 报销差旅费 取得飞机票和火车费计算抵扣时,分录怎么写?例如:火车票票面价格是241 可以抵扣的税额19.9 不含税是221.10,借:管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税(进项税额)19.9 贷:其他应付款-***241 这样对吗?
老师这个凭证咋做分录
老师,快账里面怎么一键结转各项收入,费用?
那曲社保缴费基数是多少
老师没签合同,印花税按什么申报?
小规模,如果开了100万专票和30万普票都是1%的税率怎么做分录
我们公司在房屋出租,请问房屋出租的税率是多少
老师,请问哈给客户家装修房子,然后更换下来的窗户卖了600元,这个怎么记账
老师拿到这个仲裁费用票据,已经对公支付了,是计入营业外仲裁费用还是管理费用,不能抵扣吧?
原来企业是一般纳税人的时候留底的那个进项税额在账上没抵的,然后后来变成小规模纳税人了。不能抵了这个账上这一笔进项税额,应该怎么做账务处理
其他老师说不可以抵扣
同学,你这个12月的进项。1月开是销项,可以抵
老师,如果12月的进项我不勾选认证,1月开销项发票时,我再勾选认证抵扣可以吗?
申报期前要勾选才可以
1月增值税申报前勾选
我12月勾选认证就是进项留抵了,在表二填写
同学,你勾选了正常抵扣就行了,我现在不知道你是在纠结什么。这跟留抵有什么关系呢?你一月份就是在报12月份的税呀,怎么叫留抵呢?
老师,我现在报的12月份的税是零申报,没有销项,1月份开票2月份申报,能抵扣12月份的进项吗?我纠结这个问题,因为两个老师回答的不一样
同学,我前面已经回答过你了,12月的是进项,你勾选过后,别说是一月二月,你后面想几月份抵扣都可以。那我只能对我的回答负责,没有办法去评价其他老师的回答。
谢谢老师!
不客气,祝你工作顺利