同学你好 借:银行存款 贷:在建工程 营业外收入

公司里新建工程项目,对方包工包料,此前未支付过任何款项,现在验收结算,对方直接把发票跟验收结算材料拿过来,还用走在建工程项目?还是直接进固定资产,账务处理具体怎么做
请问下这个明细固定资产包含在建工程吗?
收到拆迁款包含在建工程跟固定资产,请问在建工程财务处理
在建工程有关税,原先关税摊销在在建工程里,现在固定资产了,要怎么进行账务处理
老师,请问在建工程还没建好就烂尾了,万结转到固定资产吗?这个怎么做账务处理
发现以前的费用错的有点多,想要重新做账,是不是涉及更正报表,先更正财务报表还是企业所得税?
老师,我想问一下比如有人预支了2000元,工资,计提的时候我怎么计提比较好,还有发放的时候
比如我们公司是卖酒水的,他拿了酒水1000元,本来是主营业务收入。然后他没有给钱。钱就从工资扣,怎么写分录 ,计提的时候写分录, 扣款的时候写,应收账款,主营业务收入
餐饮店月营业额在25-30万,能办理额定增收吗?如果不能办,怎么合理避税
一次性奖金申报个税,一个人如果在2家公司任职,一次性奖金申报2家都能申报吗,还是一个人只能在一家申报
老师。想问一下就是计提工资的时候,比如员工拿了公司的东西抵扣工资,还有迟到扣款什么的。这个怎么计提啊,发放的时候怎么写分录了,
老师,公司给员工支付的岗位津贴,绩效工资,交通补贴,话费补贴和餐费补贴计入哪个科目
请教个外账问题,一般纳税人,生产。总是缺材料票,(注:没办法提前知道什么材料能来发票),,,我不知道怎么暂估,这个暂估不好后面很难冲,不知道现实中外账怎么处理的?(有人说暂估不写明细,来票就冲,来票录了明细又怎么冲没明细的呢?直接原分录冲,那也行不通吧。搞不懂),,我以前都是暂估客户经常来料的东西,后续冲。。。但是这个客户开票太少,来票也卡卡的
请问,税务局2026年第10号文,差额征税率提高至6%,那么2026年按5%税率开出的发票如何处理?谢谢
公司员工全年工资几十万,年底一次性发放,平时个税申报金额就5000元,那年底发放剩下的几十万工资,申报个税需要缴纳的税款很多,要怎么申报可以不用缴纳那么多税款
不用转到在建工程清理吗
没有在建工程清理这个科目