达到预订可使用状态时才能转到固定资产。

在建工程已转固定资产,但是业务口没有将结算合同给全,还有30万的,这个怎么记到固定资产里面去?分录怎么做?
21年8月工程进行蒸汽计量安装工程 账务做的借在建工程 贷银行存款 12月直接做了 借固定资产 贷在建工程。22年1月发现还有尾款未付,想调整21年12月在建工程结转固定资产的账怎么处理?
老师,请问在建工程还没建好就烂尾了,万结转到固定资产吗?这个怎么做账务处理
请问老师,公司停产,处理固定资产,有一部分还在在建工程科目,没有结转过来,怎么做账,
老师:我单位有一个在建工程单独做一个账套,月末是结转到固定资产吗?工程还没有完工,是完工了一次性结转到固定资产,还是每个月结转到固定资产?如何处理?
老师,财税2026第10号公告全文,可以发一下吗?谢谢
收到所得税汇算清缴退税,账务处理怎么做?
老师进货一批产品,然后再加工成其他另外一些产品来卖,这种卖出去的要分清单来做账吗?应该怎么做?不需要交消费税,是一般纳税人,就是买进来的是石头,然后卖出去的是碎石啊,碎屑啊,各种规格的
其他应付款借方负数余额,正常吗?
发现以前的费用错的有点多,想要重新做账,是不是涉及更正报表,先更正财务报表还是企业所得税?
老师,我想问一下比如有人预支了2000元,工资,计提的时候我怎么计提比较好,还有发放的时候
比如我们公司是卖酒水的,他拿了酒水1000元,本来是主营业务收入。然后他没有给钱。钱就从工资扣,怎么写分录 ,计提的时候写分录, 扣款的时候写,应收账款,主营业务收入
餐饮店月营业额在25-30万,能办理额定增收吗?如果不能办,怎么合理避税
一次性奖金申报个税,一个人如果在2家公司任职,一次性奖金申报2家都能申报吗,还是一个人只能在一家申报
老师。想问一下就是计提工资的时候,比如员工拿了公司的东西抵扣工资,还有迟到扣款什么的。这个怎么计提啊,发放的时候怎么写分录了,
就是百姓放点东西在那里,本身合作社是没用这栋楼了
一样的固定资产需要达到预订可使用状态才能转到固定资产。